柳州市鱼峰区阳和街道办事处综合事务管理服务中心2017年度部门决算
第一部分:阳和街道办事处综合事务管理服务中心概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:阳和街道办事处综合事务管理服务中心2017年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:阳和街道办事处综合事务管理服务中心2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度收入决算情况。
三、2017 年度支出决算情况
四、2017年度财政拨款收入支出决算情况
五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
九、2017 年度预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分:名词解释
一、主要职能
1、贯彻执行上级有关社会治安综合治理、化解矛盾纠纷、维护社会稳定方针、政策和工作部署,研究制定组织实施年度工作目标和阶段性工作计划;
2、及时分析形势,报告工作情况,提出工作建议;
3、组织开展社会治安联合防控、矛盾纠纷联合调解、重点工作联勤联动、突出问题联合治理、基层平安联合创建、流动人口联合服务管理,并形成长效机制;
4、统一控制对不安定因素和矛盾纠纷的排查调处工作;统一接待受理群众来信来访,对其中诉求事项依照国家法律法规和相关政策,按程序做好现场化解或分流办理、督办结案等工作;
5、协调处置各类突发性和群体性事件;组织做好流动人员和出租屋管理服务、预防青少年违法犯罪、学校及周边地区治安整治、禁毒、打击传销和反邪教工作;
6、组织开展法制、综治、平安创建等宣传活动,做好基层维稳综治干部和群防群治队伍的教育、管理和培训等工作;
7、组织、指导辖区内村委、社区、企事业单位建立综治信访维稳工作站,积极开展平安名城建设活动;
8、完成街道党工委、办事处和上级部门交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
柳州市阳和工业新区阳和街道办事处综合事务管理服务中心
第二部分:阳和街道办事处综合事务管理服务中心2017年部门决算报表(详见附表)
第三部分:阳和街道办事处综合事务管理服务中心2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
2017年度收入总计85.52万元,支出总计85.52万元,与2016年相比,收、支分别增加11.95万元;分别增长16.24%。
二、2017年度收入决算情况
本年收入总计85.52万元。
1、财政拨款收入79.73万元;占比93.23% ;为柳州市本级财政当年拨付的资金。
2、上年结转和结余5.78万元,占比6.76%。
三、2017年度支出决算情况
本年支出总计85.52万元。
1、基本支出 22.28万元,占26.05%;
2、项目支出 54.65万元, 占63.90%;
3、年末结转和结余8.58万元,占10.03%。
四、2017年度财政拨款收入支出决算情况
本部门2017年度财政拨款收、支总决算85.52万元。与 2016 年相比,财政拨款收、支总计各增加11.95万元,增长16.24%。
五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
(一)一般公共预算财政拨款支出决算情况。
部门 2017 年度一般公共预算财政拨款支出76.93万元,占本年财政拨款支出合计的89.96%。与 2016 年相比,财政拨款支出增9.14万元,增加13.48%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017 年度财政拨款支出 76.93 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出30.24万元,占39.31%;公共安全(类)支出31.31 万元,占40.70%;资源勘探信息(类)支出12.34万元,占16.04%;医疗卫生与计划生育(类)支出0.96万元,占1.24%;住房保障(类)支出2.08 万元,占2.70%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为92.64万元,支出决算为79.73万元,完成年初预算的85.44%。决算数小于预算数的主要原因:1、公共安全类和资源勘探信息类活动减少,支出减少;2、本年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施,部分资金需要延迟到以后年度按有关规定继续使用。
1、一般公共服务一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算数0.75万元,支出决算数0.5万元,完成年初预算的66.66%,决算数小于预算数的主要原因是经过市场询价后,选择质量合格价格实惠的商家完成项目建设,减少了相关经费支出。
2、一般公共服务一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)年初预算数9.32万元,支出决算数6.75万元,完成年初预算的72.42%,决算数小于预算数的主要原因是本年度无诉讼案件,未产生诉讼费。
3、一般公共服务一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)年初预算数11.58万元,支出决算数19.24万元,完成年初预算的166.14%,决算数大于预算数的主要原因的新增一名工作人员。
4、一般公共服务一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)年初预算数4万元,支出决算数1.55万元,完成年初预算的38.75%,决算数小于预算数的主要原因是部分工作人员工作经费由新区综治办支出,部分预算未形成支出。
5、一般公共服务一般公共服务(类)其他一般公共服务(款)其他一般公共服务支出(项)年初预算数4万元,支出决算数2.21万元,完成年初预算的55.25%,决算数小于预算数的主要原因是本年减少相关活动,支出减少。
6、公共安全(类)其他公共安全(款)其他公共安全支出
(项)年初预算数38万元,支出决算数31.31万元,完成年初预算的82.39%,决算数小于预算数的主要原因是主要原因为维稳费用支出减少。
7、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算数1.94万元,支出决算数0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本年无此项目支出。
8、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算数0.79万元,支出决算数为0.96万元,完成年初预算的121.51%,决算数大于预算数的主要原因是新增一名工作人员。
9、资源勘探信息(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管等支出(项)年初预算为20.50万元,支出决算为12.34万元,完成年初预算的61.46%。决算数小于预算数的主要原因是本年减少相关活动,支出减少。
10、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为1.76万元,支出决算为2.08万元,完成年初预算的118.19%。决算数大于预算数的主要原因是新增一名工作人员。
六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出22.28万元,其中:
人员经费20.46万元,主要包括:基本工资9.60万元、绩效工资7.82万元、医疗费0.96万元、住房公积金2.08万元;
公用经费1.82万元,主要包括:办公费1.48万元、手续费0.01万元、邮电费0.01万元、工会经费0.19万元、福利费0.13万元。
七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0万元,下降0%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0万元,下降0%;公务接待费支出决算减少0万元,下降0%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2017年,机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0万元。其中:
外宾接待支出0万元。
国内公务接待支出0万元。
八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本部门2017年度政府基金预算财政拨款收入总计0万元、支出总计0万元。与2016年相比,收、支总计各增加0万元,增长0%。其中,支出情况为:
2017 年基金拨款年初预算为0万元,支出决算0万元,完成年初预算0%。
九、2017 年度预算绩效情况说明
根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及预算资金85.52万元,占年初预算的91.64%。自评覆盖率达到100%。
十、其他重要事项的情况
(一)机关运行经费支出情况。2017年度部门机关运行经费支出0万元,比2016年增加0万元,无增减变化。
(二)政府采购支出情况。2017年度部门政府采购支出总额1万元,其中:货物支出1万元、工程支出0万元、服务支出0万元。
(三)国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆,其中:公务用车0辆;执法执勤用车0辆;专业技术用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。
一、财政拨款收入:指新区本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。