柳州市北部生态新区(阳和工业新区)行政审批服务中心2021年度部门决算公开

来源: 柳州市阳和工业新区管理委员会  |   发布日期: 2022-07-29 17:00   

目 录

第一部分:柳州市北部生态新区(阳和工业新区)行政审批服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:柳州市北部生态新区(阳和工业新区)行政审批服务中心2021年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分:柳州市北部生态新区(阳和工业新区)行政审批服务中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释


第一部分:柳州市北部生态新区(阳和工业新区)行政审批服务中心概况

一、主要职能

宗旨:为机关行政审批业务提供服务;业务范围:行政审批窗口服务,行政审批业务咨询,行政审批协办服务。

二、部门决算单位构成

柳州市北部生态新区(阳和工业新区)行政审批服务中心

第二部分:柳州市北部生态新区(阳和工业新区)行政审批服务中心2021年部门决算报表

此部分另附表格,详见柳州市北部生态新区(阳和工业新区)行政审批服务中心2021年度部门决算公开表

第三部分:柳州市北部生态新区(阳和工业新区)行政审批服务中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2021年度总收入1916.03万元,其中本年收入211.88万元,2020年度决算数增加10.09万元,增长5.00%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入209.53万元,为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加10.06万元,增长5.04%,主要原因是新增在编人员,人员经费和公用经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。较2020年度决算数一致。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。较2020年度决算数一致。

4.事业收入0万元。较2020年度决算数一致。

5.经营收入0万元。较2020年度决算数一致。

6.其他收入2.35万元,为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数增加0.03万元,增长1.29%,主要原因是银行存款利息收入增加。

7.使用非财政拨款结余0万元。较2020年度决算数一致。

8.上年结转和结余1704.16万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数基本保持一致

(二)本部门2021年度总支出1916.03万元,其中本年支出209.17万元,2020年度决算数增加10.85万元,增长5.47%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)161.34万元:主要用于主要用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能2020年度决算数增加22.82万元,增长16.47%,主要原因是:一是2021年在编人员新增三名,人员工资及福利支出有所增加二是增加了审批服务成本性支出。

2.社会保障和就业支出(类)23.45万元:主要用于社保缴纳。2020年度决算数减少13.92万元,下降37.25%,主要原因是社保基数有所调整

3.卫生健康支出(类)8.94万元:主要用于医保及医疗补助缴纳。较2020年度决算数减少3.31万元,下降27.02%,主要原因是医保基数有所调整。

4.住房保障支出(类)15.44万元:主要用于住房公积金缴纳。较2020年度决算数增加6.35万元,增长69.86%,主要原因一是2021年在编人员新增三名二是使用了上年结转经费。

5.年末结转和结余1706.86万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金2020年度决算数基本保持一致。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出209.13万元,较2020年度决算数增加10.81万元,增长5.45%。其中:基本支出182.99万元,项目支出26.14万元。

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为181.38万元,支出决算为209.13万元,完成年初预算的115.30%其中:

  1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为15万元,支出决算为14.62万元,完成年初预算的97.47%主要用于办公设备购入,基本完成年初预算目标

(二)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为118.35万元,支出决算为146.68万元,完成年初预算的123.94%主要用于人员工资及福利支出,决算数大于预算数的主要原因是2021年新增人员三名,人员工资及福利支出有所增加。

(三)社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)年初预算为1.58万元,支出决算为1.58万元完成年初预算的100%,主要用于退休人员补助支出。

)社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)年初预算为14.67万元,支出决算为14.54万元,完成年初预算的99.11%主要用于人员社保缴费支出,基本完成年初预算目标

(五)社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)年初预算为7.34万元,支出决算为7.33万元,完成年初预算的99.86%主要用于人员职业年金缴费支出,基本完成年初预算目标

(六)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为7.42万元,支出决算为6.32万元,完成年初预算的85.18%主要用于人员医保缴费支出,决算数小于预算数的主要原因是医保基数调整。

(七)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为5.00万元,支出决算为2.62万元,完成年初预算的52.40%主要用于人员医疗补助支出,决算数小于预算数的主要原因是人员调整

)住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)年初预算为12.01万元,支出决算为13.81万元,完成年初预算的114.99%主要用于人员公积金支出,决算数大于预算数的主要原因是2021年新增人员三名

(九)住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项)年初预算为0.00万元,支出决算为1.63万元,主要用于人员购房补贴决算数大于预算数的主要原因是2021年新增人员三名

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出182.99万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出178.91万元,完成年初预算的120.26%决算数大于预算数的主要原因是2021年新增人员三名

(二)商品和服务支出2.49万元,完成年初预算的16.19%主要原因是与主管单位联合办公,商品和服务支出减少

)对个人和家庭的补助1.60万元,完成年初预算的71.75%主要原因是退休费支出减少

四、2021年度政府性基金支出决算情况

本部门2021年度没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,年初预算,与上年一致。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,年初预算,与上年一致。全年使用财政拨款安排所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,年初预算,与上年一致。购置了0辆公务用车

公务用车运行支出0万元,年初预算,与上年一致2021年,所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0全年运行费支出0万元

(三)公务接待费支出0万元,年初预算,与上年一致。国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20211231日,本部门共有车辆0辆,其中:公务用车0辆;执法执勤用车0辆;专业技术用车0辆;其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费,是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


2021

柳州市北部生态新区(阳和工业新区)行政审批服务中心2021年度部门决算公开

来源: 柳州市阳和工业新区管理委员会  |   发布日期: 2022-07-29 17:00   

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第一部分:柳州市北部生态新区(阳和工业新区)行政审批服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:柳州市北部生态新区(阳和工业新区)行政审批服务中心2021年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分:柳州市北部生态新区(阳和工业新区)行政审批服务中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释


第一部分:柳州市北部生态新区(阳和工业新区)行政审批服务中心概况

一、主要职能

宗旨:为机关行政审批业务提供服务;业务范围:行政审批窗口服务,行政审批业务咨询,行政审批协办服务。

二、部门决算单位构成

柳州市北部生态新区(阳和工业新区)行政审批服务中心

第二部分:柳州市北部生态新区(阳和工业新区)行政审批服务中心2021年部门决算报表

此部分另附表格,详见柳州市北部生态新区(阳和工业新区)行政审批服务中心2021年度部门决算公开表

第三部分:柳州市北部生态新区(阳和工业新区)行政审批服务中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2021年度总收入1916.03万元,其中本年收入211.88万元,2020年度决算数增加10.09万元,增长5.00%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入209.53万元,为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加10.06万元,增长5.04%,主要原因是新增在编人员,人员经费和公用经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。较2020年度决算数一致。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。较2020年度决算数一致。

4.事业收入0万元。较2020年度决算数一致。

5.经营收入0万元。较2020年度决算数一致。

6.其他收入2.35万元,为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数增加0.03万元,增长1.29%,主要原因是银行存款利息收入增加。

7.使用非财政拨款结余0万元。较2020年度决算数一致。

8.上年结转和结余1704.16万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数基本保持一致

(二)本部门2021年度总支出1916.03万元,其中本年支出209.17万元,2020年度决算数增加10.85万元,增长5.47%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)161.34万元:主要用于主要用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能2020年度决算数增加22.82万元,增长16.47%,主要原因是:一是2021年在编人员新增三名,人员工资及福利支出有所增加二是增加了审批服务成本性支出。

2.社会保障和就业支出(类)23.45万元:主要用于社保缴纳。2020年度决算数减少13.92万元,下降37.25%,主要原因是社保基数有所调整

3.卫生健康支出(类)8.94万元:主要用于医保及医疗补助缴纳。较2020年度决算数减少3.31万元,下降27.02%,主要原因是医保基数有所调整。

4.住房保障支出(类)15.44万元:主要用于住房公积金缴纳。较2020年度决算数增加6.35万元,增长69.86%,主要原因一是2021年在编人员新增三名二是使用了上年结转经费。

5.年末结转和结余1706.86万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金2020年度决算数基本保持一致。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出209.13万元,较2020年度决算数增加10.81万元,增长5.45%。其中:基本支出182.99万元,项目支出26.14万元。

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为181.38万元,支出决算为209.13万元,完成年初预算的115.30%其中:

  1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为15万元,支出决算为14.62万元,完成年初预算的97.47%主要用于办公设备购入,基本完成年初预算目标

(二)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为118.35万元,支出决算为146.68万元,完成年初预算的123.94%主要用于人员工资及福利支出,决算数大于预算数的主要原因是2021年新增人员三名,人员工资及福利支出有所增加。

(三)社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)年初预算为1.58万元,支出决算为1.58万元完成年初预算的100%,主要用于退休人员补助支出。

)社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)年初预算为14.67万元,支出决算为14.54万元,完成年初预算的99.11%主要用于人员社保缴费支出,基本完成年初预算目标

(五)社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)年初预算为7.34万元,支出决算为7.33万元,完成年初预算的99.86%主要用于人员职业年金缴费支出,基本完成年初预算目标

(六)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为7.42万元,支出决算为6.32万元,完成年初预算的85.18%主要用于人员医保缴费支出,决算数小于预算数的主要原因是医保基数调整。

(七)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为5.00万元,支出决算为2.62万元,完成年初预算的52.40%主要用于人员医疗补助支出,决算数小于预算数的主要原因是人员调整

)住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)年初预算为12.01万元,支出决算为13.81万元,完成年初预算的114.99%主要用于人员公积金支出,决算数大于预算数的主要原因是2021年新增人员三名

(九)住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项)年初预算为0.00万元,支出决算为1.63万元,主要用于人员购房补贴决算数大于预算数的主要原因是2021年新增人员三名

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出182.99万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出178.91万元,完成年初预算的120.26%决算数大于预算数的主要原因是2021年新增人员三名

(二)商品和服务支出2.49万元,完成年初预算的16.19%主要原因是与主管单位联合办公,商品和服务支出减少

)对个人和家庭的补助1.60万元,完成年初预算的71.75%主要原因是退休费支出减少

四、2021年度政府性基金支出决算情况

本部门2021年度没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,年初预算,与上年一致。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,年初预算,与上年一致。全年使用财政拨款安排所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,年初预算,与上年一致。购置了0辆公务用车

公务用车运行支出0万元,年初预算,与上年一致2021年,所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0全年运行费支出0万元

(三)公务接待费支出0万元,年初预算,与上年一致。国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20211231日,本部门共有车辆0辆,其中:公务用车0辆;执法执勤用车0辆;专业技术用车0辆;其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费,是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



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