柳州市阳和工业新区国库集中支付中心2021年度部门决算公开报告

来源: 柳州市阳和工业新区管理委员会  |   发布日期: 2022-07-29 17:00   

目 录

第一部分:柳州市阳和工业新区国库集中支付中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:柳州市阳和工业新区国库集中支付中心2021年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分:柳州市阳和工业新区国库集中支付中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:柳州市阳和工业新区国库集中支付中心概况

一、主要职能

阳和工业新区国库集中支付中心(以下简称支付中心)在阳和新区财政局的领导下开展工作。是负责办理阳和新区财政国库管理改革资金收、付的具体执行机构。其主要职责:

(一)办理财政零余额账户、预算单位零余额账户、特设专户等有关账户的开立、变更、撤销等具体业务,管理预算单位的预留印鉴。

(二)根据预算控制数、预算指标和批准的分月用款计划,具体办理财政直接支付和财政授权支付业务。

(三)按照规定程序审核预算单位支付申请,核实财政直接支付金额,开具财政直接支付指令。按批准的用款计划下达财政授权支付额度,开具相关凭证,通知银行部门,办理支付结算。

(四)及时办理财政支出结报,按日向国库报送支出报表。

(五)按照政府收支分类和会计核算的要求,建立账册管理体系,登记总账及明细账,并定期与国库科、代理银行、预算单位核对账务。

(六)会同信息中心,通过局网络系统及时向国库科和部门预算管理科室提供预算单位预算指标使用和结余情况的查询。

中心本着“服务、廉洁、优质、高效、”的原则办理各项业务。

二、部门决算单位构成

柳州市阳和工业新区国库集中支付中心

第二部分:柳州市阳和工业新区国库集中支付中心 2021年部门决算报表(详见附件)

第三部分:柳州市阳和工业新区国库集中支付中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2021年度总收入144.26万元,其中本年收入93.21万元, 2020年度决算数减少16.56万元,下降10.3%。收入具体情况如下

1.一般公共预算财政拨款收入91.27万元,为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少17.95万元,下降16.43 %,主要原因是:落实政府过紧日子要求。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为财政当年拨付的资金,与2020年度决算数持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为财政当年拨付的资金,与2020年度决算数持平。

4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入,与2020年度决算数持平。

5.经营收入0,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入,与2020年度决算数持平。

6.其他收入1.93万元,为部门单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。较2020年度决算数减少0.72万元,下降27.17%,主要原因是:银行存款利息收入减少。

7.使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金,与2020年度决算数持平。

8.上年结转和结余51.06万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加2.11万元,增长4.31%,主要原因2021年预算一体化上线而节约设备维护费。

(二)本部2021年度总支出144.26万元,其中本年支出94.2万元, 2020年度决算数减少16.56万元,下降10.3%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)71.5万元:主要用于人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公费、手续费、邮电费、委托业务费、工会费及其他交通费用。2020年度决算数减少5.12万元,下降6.68 %,主要原因是:根据政府过紧日子要求压减办公费。

2.社会保障和就业支出(类)10.54万元,较2020年度决算数减少13.15万元。主要用于人员离退休费、基本养老保险缴费及职业年金缴费。主要原因去年补缴养老保险和职业年金。

3.卫生健康支出(类)6.1万元,较2020年度决算数增加0.1万元。主要用于单位医疗及公务员医疗补助缴费。主要原因是社保基数调整。

4.住房保障支出(类)6.06万元,较2020年度决算数增加2.6万元。主要用于住房公积金缴纳。主要原因是2021年补缴2020年公积金。

5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数增加0万元,增长0%

6.年末结转和结余50.06万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少0.99万元,下降1.94%,主要原因是补缴社保及公积金。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出94.2万元,较2020年度决算数减少15.57万元,下降14.18 %。其中:基本支出75.62万元,项目支出18.58万元。

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为98.32万元,支出决算为94.2万元,完成年初预算的95.81%其中:

  1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)年初预算为53.06万元,支出决算为52.9万元,完成年初预算的99.7%。主要用于单位的基本支出各系统软件升级、维护等费用

  2. 一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项)18.58万元,其中基本支出0万元,项目支出18.58万元,主要用于国库支付云平台建设、国库支付系统设备更新及系统维护和票据电子化系统运维等。

  3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出0.79万元,其中基本支出0.79万元,项目支出0万元,主要用于支付退休在编人员退休补助。

  4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)6.49万元,其中基本支出6.49万元,项目支出0万元,主要用于缴纳在职在编人员单位部分基本养老保险。

  5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)3.26万元,其中基本支出3.26万元,项目支出0万元,主要用于缴纳在职在编人员单位部分职业年金。

  6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)4.76万元,其中基本支出4.76万元,项目支出0万元,主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险、生育保险、工伤保险等缴费。

  7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)1.34万元,其中基本支出1.34万元,项目支出0万元,主要用于公务员医疗补助缴费。

  8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)6.06万元,其中基本支出6.06万元,项目支出0万元,主要用于住房公积金缴费。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出75.62万元,支出具体情况如下:

  1. 工资福利支出68.31万元,完成年初预算的103.67%原因是人员增资。

  2. 商品和服务支出6.51万元,完成年初预算的90.3%根据政府过紧日子要求压减办公费开支。

  3. 对个人和家庭补助支出0.79万元,完成年初预算的72.48%

四、2021年度政府性基金支出决算情况

柳州市阳和工业新区国库集中支付中心2021年度没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市阳和工业新区国库集中支付中心2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,完成年初预算的0%,比上年减少0万元。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,完成年初预算的0%,比上年减少0万元。全年使用财政拨款安排机关、所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,完成年初预算的0%,比上年减少0万元。

公务用车运行支出0万元,完成年初预算的0%,比上年减少0万元。2021年,所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出0万元,完成年初预算的0 %, 比上年减少0万元。国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出6.5万元2020减少0.4万元,下降5.8%。主要原因是:办公耗材购置经费减少0.68万元 邮电费增加0.2万元、工会经费减少0.2万元、其他交通费增加0.3万元

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20211231日,本部门共有车辆0辆,其中:公务用车0辆;执法执勤用车0辆;专业技术用车0辆;其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看,部门整体支出绩效情况理想。2021年国库集中支付中心未设置预算绩效项目。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


2021

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来源: 柳州市阳和工业新区管理委员会  |   发布日期: 2022-07-29 17:00   

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第一部分:柳州市阳和工业新区国库集中支付中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:柳州市阳和工业新区国库集中支付中心2021年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分:柳州市阳和工业新区国库集中支付中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:柳州市阳和工业新区国库集中支付中心概况

一、主要职能

阳和工业新区国库集中支付中心(以下简称支付中心)在阳和新区财政局的领导下开展工作。是负责办理阳和新区财政国库管理改革资金收、付的具体执行机构。其主要职责:

(一)办理财政零余额账户、预算单位零余额账户、特设专户等有关账户的开立、变更、撤销等具体业务,管理预算单位的预留印鉴。

(二)根据预算控制数、预算指标和批准的分月用款计划,具体办理财政直接支付和财政授权支付业务。

(三)按照规定程序审核预算单位支付申请,核实财政直接支付金额,开具财政直接支付指令。按批准的用款计划下达财政授权支付额度,开具相关凭证,通知银行部门,办理支付结算。

(四)及时办理财政支出结报,按日向国库报送支出报表。

(五)按照政府收支分类和会计核算的要求,建立账册管理体系,登记总账及明细账,并定期与国库科、代理银行、预算单位核对账务。

(六)会同信息中心,通过局网络系统及时向国库科和部门预算管理科室提供预算单位预算指标使用和结余情况的查询。

中心本着“服务、廉洁、优质、高效、”的原则办理各项业务。

二、部门决算单位构成

柳州市阳和工业新区国库集中支付中心

第二部分:柳州市阳和工业新区国库集中支付中心 2021年部门决算报表(详见附件)

第三部分:柳州市阳和工业新区国库集中支付中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2021年度总收入144.26万元,其中本年收入93.21万元, 2020年度决算数减少16.56万元,下降10.3%。收入具体情况如下

1.一般公共预算财政拨款收入91.27万元,为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少17.95万元,下降16.43 %,主要原因是:落实政府过紧日子要求。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为财政当年拨付的资金,与2020年度决算数持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为财政当年拨付的资金,与2020年度决算数持平。

4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入,与2020年度决算数持平。

5.经营收入0,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入,与2020年度决算数持平。

6.其他收入1.93万元,为部门单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。较2020年度决算数减少0.72万元,下降27.17%,主要原因是:银行存款利息收入减少。

7.使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金,与2020年度决算数持平。

8.上年结转和结余51.06万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加2.11万元,增长4.31%,主要原因2021年预算一体化上线而节约设备维护费。

(二)本部2021年度总支出144.26万元,其中本年支出94.2万元, 2020年度决算数减少16.56万元,下降10.3%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)71.5万元:主要用于人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公费、手续费、邮电费、委托业务费、工会费及其他交通费用。2020年度决算数减少5.12万元,下降6.68 %,主要原因是:根据政府过紧日子要求压减办公费。

2.社会保障和就业支出(类)10.54万元,较2020年度决算数减少13.15万元。主要用于人员离退休费、基本养老保险缴费及职业年金缴费。主要原因去年补缴养老保险和职业年金。

3.卫生健康支出(类)6.1万元,较2020年度决算数增加0.1万元。主要用于单位医疗及公务员医疗补助缴费。主要原因是社保基数调整。

4.住房保障支出(类)6.06万元,较2020年度决算数增加2.6万元。主要用于住房公积金缴纳。主要原因是2021年补缴2020年公积金。

5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数增加0万元,增长0%

6.年末结转和结余50.06万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少0.99万元,下降1.94%,主要原因是补缴社保及公积金。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出94.2万元,较2020年度决算数减少15.57万元,下降14.18 %。其中:基本支出75.62万元,项目支出18.58万元。

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为98.32万元,支出决算为94.2万元,完成年初预算的95.81%其中:

  1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)年初预算为53.06万元,支出决算为52.9万元,完成年初预算的99.7%。主要用于单位的基本支出各系统软件升级、维护等费用

  2. 一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项)18.58万元,其中基本支出0万元,项目支出18.58万元,主要用于国库支付云平台建设、国库支付系统设备更新及系统维护和票据电子化系统运维等。

  3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出0.79万元,其中基本支出0.79万元,项目支出0万元,主要用于支付退休在编人员退休补助。

  4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)6.49万元,其中基本支出6.49万元,项目支出0万元,主要用于缴纳在职在编人员单位部分基本养老保险。

  5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)3.26万元,其中基本支出3.26万元,项目支出0万元,主要用于缴纳在职在编人员单位部分职业年金。

  6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)4.76万元,其中基本支出4.76万元,项目支出0万元,主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险、生育保险、工伤保险等缴费。

  7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)1.34万元,其中基本支出1.34万元,项目支出0万元,主要用于公务员医疗补助缴费。

  8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)6.06万元,其中基本支出6.06万元,项目支出0万元,主要用于住房公积金缴费。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出75.62万元,支出具体情况如下:

  1. 工资福利支出68.31万元,完成年初预算的103.67%原因是人员增资。

  2. 商品和服务支出6.51万元,完成年初预算的90.3%根据政府过紧日子要求压减办公费开支。

  3. 对个人和家庭补助支出0.79万元,完成年初预算的72.48%

四、2021年度政府性基金支出决算情况

柳州市阳和工业新区国库集中支付中心2021年度没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市阳和工业新区国库集中支付中心2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,完成年初预算的0%,比上年减少0万元。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,完成年初预算的0%,比上年减少0万元。全年使用财政拨款安排机关、所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,完成年初预算的0%,比上年减少0万元。

公务用车运行支出0万元,完成年初预算的0%,比上年减少0万元。2021年,所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出0万元,完成年初预算的0 %, 比上年减少0万元。国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出6.5万元2020减少0.4万元,下降5.8%。主要原因是:办公耗材购置经费减少0.68万元 邮电费增加0.2万元、工会经费减少0.2万元、其他交通费增加0.3万元

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20211231日,本部门共有车辆0辆,其中:公务用车0辆;执法执勤用车0辆;专业技术用车0辆;其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看,部门整体支出绩效情况理想。2021年国库集中支付中心未设置预算绩效项目。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



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