柳州市阳和工业新区六座中心校2017年部门预算及 “三公”经费预算公开说明

来源: 柳州市阳和工业新区六座中心校  |   发布日期: 2017-03-22 10:08   

  第一部分:部门概况 

  一、柳州市阳和工业新区六座中心校单位概况 

  我学校主要是实施小学义务教育,促进基础教育发展,完成小学学历教育的单位。 

  二、人员构成情况 

  单位人员编制总数为35人,事业编制35人,实有财政供养人数101人,事业在职30人,编外在职实有人数45人,退休人员26人。 

  第二部分:柳州市阳和工业新区六座中心校2017年部门预算公开表 

  (详情见附表) 

  12017年财政拨款收支总表 

  22017年一般公共预算支出表 

  32017年部门一般公共预算基本支出表 

  42017年部门“三公”经费、会议费和培训费支出预算表 

  52017年部门政府性基金预算拨款支出预算表 

  62017年部门收支预算总表 

  72017年部门收入预算总表 

  82017年部门预算支出总表 

  第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明 

  一、2016年收支总体情况 

  (一)收入预算说明 

  2016年收入总预算1002万元,同比增103万元,同比增11%。其中: 

  1.一般公共预算拨款1002万元,同比增103万元,同比增11% 

  (二)支出预算说明 

  2016年支出总预算1002万元,其中:基本支出455万元,占支出总预算45%,同比减3万元,同比减1%;项目支出547万元,占支出总预算55%,同比增186万元,同比增52% 

  1.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算 

  1)基本支出预算 

    基本支出455万元;占支出总预算45%,同比减3万元,同比减1%。其中: 

  工资福利支出预算241万元;占基本支出预算53%,同比增减0万元,同比0% 

  2)项目支出预算 

    项目支出547万元;占支出总预算55%,同比增186万元,同比增52%。其中: 

  工资福利支出预算187万元;占项目支出预算34% 

  二、柳州市阳和工业新区六座中心校2017年一般公共预算支出预算情况 

  2017年一般公共预算拨款支出1002万元,其中:基本支出455万元,项目支出547万元。 

  三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况 

  (一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况 

  2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。 

  (二)2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况 

  2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0万元,比2016年(上一年)预算0万元,同比增减0万元,同比0% 

  1.因公出国(境)经费2017年预算0万元,同比增减0万元,同比0%,因公出国(境)团组数及人数0 

  2.公务接待费2017年预算0万元,同比增减0万元,同比0%,国内公务接待的批次、人数,0人次。 

  3.公务用车购置费及运行费2017年预算0万元,同比增减0万元,同比0%,公务用车购置数及保有量为0 

  1)公务用车购置费2017年预算0万元,同比增减0万元,同比0% 

  2)公务用车运行维护费2017年预算0万元,同比增减0万元,同比0% 

  (三)2017年一般公共预算资金安排的“培训”经费支出预算35万元,比2016年(上一年)预算32万元,同比减3万元,同比减8.6% 


2017

柳州市阳和工业新区六座中心校2017年部门预算及 “三公”经费预算公开说明

来源: 柳州市阳和工业新区六座中心校  |   发布日期: 2017-03-22 10:08   

  第一部分:部门概况 

  一、柳州市阳和工业新区六座中心校单位概况 

  我学校主要是实施小学义务教育,促进基础教育发展,完成小学学历教育的单位。 

  二、人员构成情况 

  单位人员编制总数为35人,事业编制35人,实有财政供养人数101人,事业在职30人,编外在职实有人数45人,退休人员26人。 

  第二部分:柳州市阳和工业新区六座中心校2017年部门预算公开表 

  (详情见附表) 

  12017年财政拨款收支总表 

  22017年一般公共预算支出表 

  32017年部门一般公共预算基本支出表 

  42017年部门“三公”经费、会议费和培训费支出预算表 

  52017年部门政府性基金预算拨款支出预算表 

  62017年部门收支预算总表 

  72017年部门收入预算总表 

  82017年部门预算支出总表 

  第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明 

  一、2016年收支总体情况 

  (一)收入预算说明 

  2016年收入总预算1002万元,同比增103万元,同比增11%。其中: 

  1.一般公共预算拨款1002万元,同比增103万元,同比增11% 

  (二)支出预算说明 

  2016年支出总预算1002万元,其中:基本支出455万元,占支出总预算45%,同比减3万元,同比减1%;项目支出547万元,占支出总预算55%,同比增186万元,同比增52% 

  1.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算 

  1)基本支出预算 

    基本支出455万元;占支出总预算45%,同比减3万元,同比减1%。其中: 

  工资福利支出预算241万元;占基本支出预算53%,同比增减0万元,同比0% 

  2)项目支出预算 

    项目支出547万元;占支出总预算55%,同比增186万元,同比增52%。其中: 

  工资福利支出预算187万元;占项目支出预算34% 

  二、柳州市阳和工业新区六座中心校2017年一般公共预算支出预算情况 

  2017年一般公共预算拨款支出1002万元,其中:基本支出455万元,项目支出547万元。 

  三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况 

  (一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况 

  2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。 

  (二)2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况 

  2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0万元,比2016年(上一年)预算0万元,同比增减0万元,同比0% 

  1.因公出国(境)经费2017年预算0万元,同比增减0万元,同比0%,因公出国(境)团组数及人数0 

  2.公务接待费2017年预算0万元,同比增减0万元,同比0%,国内公务接待的批次、人数,0人次。 

  3.公务用车购置费及运行费2017年预算0万元,同比增减0万元,同比0%,公务用车购置数及保有量为0 

  1)公务用车购置费2017年预算0万元,同比增减0万元,同比0% 

  2)公务用车运行维护费2017年预算0万元,同比增减0万元,同比0% 

  (三)2017年一般公共预算资金安排的“培训”经费支出预算35万元,比2016年(上一年)预算32万元,同比减3万元,同比减8.6% 



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