柳州市阳和工业新区古亭山中学2017年部门预算及“三公”经费预算公开说明

  发布日期: 2017-08-03 11:03   

第一部分:部门概况 

一、事业单位概况 

(一)基本情况 

全额财政拨款事业单位,财务主管单位阳和财政局,执行事业单位会计制度。实施高中学历,初中义务教育,促进基础教育发展,开展高、初中学历教育。 

(二)机构设置 

    学校实行校长负责制,校长是学校的法人代表。内设教务处、政教处、总务处、教科研办公室、校办公室、团委办公室。 

二、人员构成情况 

单位人员编制总数为66人,聘用人员控制数45人。实有财政供养人数103人,事业在职61人,编外在职实有人数42人,离退休人员14人(其中离休0人)。 

 

第二部分:柳州市阳和工业新区古亭山中学2017年部门预算公开表(详见附表) 

一、2017年财政拨款收支总表 

二、2017年一般公共预算支出表 

三、2017年部门一般公共预算基本支出表 

四、2017年部门“三公”经费、会议费和培训费支出预算表 

五、2017年部门政府性基金预算拨款支出预算表 

六、2017年部门收支预算总表 

七、2017年部门收入预算总表 

八、2017年部门支出预算总表 

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明 

一、2017年收支总体情况 

(一)收入预算说明 

    2017年收入总预算1571.52万元,同比增减416.81万元,同比增减36.4%。其中:1.一般公共预算拨款1571.52万元,同比增减416.81万元,同比增减36.4% 

2.政府性基金拨款0万元,同比增减0万元,同比0% 

(二)支出预算说明 

     2017年支出总预算1571.52万元,其中:基本支出718.35万元,占支出总预算45.71%,同比增减-28.36万元,同比增减-3.79%;项目支出853.17万元,占支出总预算54.29%,同比增减445.17万元,同比增减109.11% 

1.按支出功能分类科目划分,普通教育支出预算1571.52万元;占支出总预算100%,同比增减416.81万元,同比增减36.4% 

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算 

  (1)基本支出预算 

  基本支出718.35万元;占支出总预算45.71%,同比增减-28.36万元,同比增减-3.79%。其中:工资福利支出预算501.58万元;占基本支出预算69.82%,同比增减-35.58万元,同比增减-6.62%;商品和服务支出预算39.14万元,占基本支出预算5.45%,同比增减9.81万元,同比增减33.4%。对个人和家庭的补助支出预算177.63万元;占基本支出预算24.73%,同比增减-2.57万元,同比增减-1.42% 

2)项目支出预算 

  项目支出853.17万元,占支出总预算54.29%,同比增减445.17万元,同比增减109.11%。其中:工资福利支出预算365万元;占项目支出预算42.78%,同比增减215.8万元,同比增减144.64%;商品和服务支出预算336万元,占项目支出预算39.38%,同比增减118万元,同比增减54.13%;对个人和家庭的补助支出预算42万元;占项目支出预算4.92%,同比增减30.2万元,同比增减255.93%;其他资本性支出预算110.17万元,占项目支出预算12.91%,同比增减81.17万元,同比增减279.90% 

二、柳州市阳和工业新区古亭山中学2017年一般公共预算支出预算情况 

    2017年一般公共预算拨款支出1571.52万元,其中:基本支出718.35万元,项目支出853.17万元。具体支出预算如下: 

普通教育支出1571.52万元,其中基本支出718.35万元,项目支出853.1万元。基本支出经费主要用于人员支出679.21万元,公用经费支出39.15万元。项目经费主要聘用人员工资福利支出407万元;教学设备更新、学生文体活动、校园文化建设、购买办公设备、教师培训及教学科研等446.1万元; 

 

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况 

(一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况 

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算2万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费支出预算2万元。  

(二)2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况 

2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算2万元,比2016年预算1.8万元,同比增减0.2万元,同比增减11.11%。增减主要原因是: 

1.因公出国(境)经费2016年预算0万元,同比增减0万元,同比0% 

2.公务接待费2016年预算0万元,同比增减0万元,同比0% 

3.公务用车购置费及运行费2016年预算1.8万元,同比增减0.2万元,同比11.11% 

1)公务用车购置费2016年预算0万元,同比增减0万元,同比0%  

2)公务用车运行维护费2016年预算1.8万元,同比增减0.2万元,同比增减11.11% 


2017

柳州市阳和工业新区古亭山中学2017年部门预算及“三公”经费预算公开说明

  发布日期: 2017-08-03 11:03   

第一部分:部门概况 

一、事业单位概况 

(一)基本情况 

全额财政拨款事业单位,财务主管单位阳和财政局,执行事业单位会计制度。实施高中学历,初中义务教育,促进基础教育发展,开展高、初中学历教育。 

(二)机构设置 

    学校实行校长负责制,校长是学校的法人代表。内设教务处、政教处、总务处、教科研办公室、校办公室、团委办公室。 

二、人员构成情况 

单位人员编制总数为66人,聘用人员控制数45人。实有财政供养人数103人,事业在职61人,编外在职实有人数42人,离退休人员14人(其中离休0人)。 

 

第二部分:柳州市阳和工业新区古亭山中学2017年部门预算公开表(详见附表) 

一、2017年财政拨款收支总表 

二、2017年一般公共预算支出表 

三、2017年部门一般公共预算基本支出表 

四、2017年部门“三公”经费、会议费和培训费支出预算表 

五、2017年部门政府性基金预算拨款支出预算表 

六、2017年部门收支预算总表 

七、2017年部门收入预算总表 

八、2017年部门支出预算总表 

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明 

一、2017年收支总体情况 

(一)收入预算说明 

    2017年收入总预算1571.52万元,同比增减416.81万元,同比增减36.4%。其中:1.一般公共预算拨款1571.52万元,同比增减416.81万元,同比增减36.4% 

2.政府性基金拨款0万元,同比增减0万元,同比0% 

(二)支出预算说明 

     2017年支出总预算1571.52万元,其中:基本支出718.35万元,占支出总预算45.71%,同比增减-28.36万元,同比增减-3.79%;项目支出853.17万元,占支出总预算54.29%,同比增减445.17万元,同比增减109.11% 

1.按支出功能分类科目划分,普通教育支出预算1571.52万元;占支出总预算100%,同比增减416.81万元,同比增减36.4% 

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算 

  (1)基本支出预算 

  基本支出718.35万元;占支出总预算45.71%,同比增减-28.36万元,同比增减-3.79%。其中:工资福利支出预算501.58万元;占基本支出预算69.82%,同比增减-35.58万元,同比增减-6.62%;商品和服务支出预算39.14万元,占基本支出预算5.45%,同比增减9.81万元,同比增减33.4%。对个人和家庭的补助支出预算177.63万元;占基本支出预算24.73%,同比增减-2.57万元,同比增减-1.42% 

2)项目支出预算 

  项目支出853.17万元,占支出总预算54.29%,同比增减445.17万元,同比增减109.11%。其中:工资福利支出预算365万元;占项目支出预算42.78%,同比增减215.8万元,同比增减144.64%;商品和服务支出预算336万元,占项目支出预算39.38%,同比增减118万元,同比增减54.13%;对个人和家庭的补助支出预算42万元;占项目支出预算4.92%,同比增减30.2万元,同比增减255.93%;其他资本性支出预算110.17万元,占项目支出预算12.91%,同比增减81.17万元,同比增减279.90% 

二、柳州市阳和工业新区古亭山中学2017年一般公共预算支出预算情况 

    2017年一般公共预算拨款支出1571.52万元,其中:基本支出718.35万元,项目支出853.17万元。具体支出预算如下: 

普通教育支出1571.52万元,其中基本支出718.35万元,项目支出853.1万元。基本支出经费主要用于人员支出679.21万元,公用经费支出39.15万元。项目经费主要聘用人员工资福利支出407万元;教学设备更新、学生文体活动、校园文化建设、购买办公设备、教师培训及教学科研等446.1万元; 

 

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况 

(一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况 

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算2万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费支出预算2万元。  

(二)2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况 

2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算2万元,比2016年预算1.8万元,同比增减0.2万元,同比增减11.11%。增减主要原因是: 

1.因公出国(境)经费2016年预算0万元,同比增减0万元,同比0% 

2.公务接待费2016年预算0万元,同比增减0万元,同比0% 

3.公务用车购置费及运行费2016年预算1.8万元,同比增减0.2万元,同比11.11% 

1)公务用车购置费2016年预算0万元,同比增减0万元,同比0%  

2)公务用车运行维护费2016年预算1.8万元,同比增减0.2万元,同比增减11.11% 



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