柳州市阳和工业新区计划生育服务站2017年部门预算及 “三公”经费预算公开说明

  发布日期: 2017-08-03 11:08   

第一部分:部门概况 

一、柳州市阳和工业新区计划生育服务站概况 

(一)基本情况(基本职能、主要工作目标等) 

经市委、市政府及机构编制部门(含事业单位登记管理局)核定的主要职能和业务范围:1.为搞好计划生育提供技术指导;2.计划生育技术服务;3.生育指导与避孕咨询;4.婚前保健与医学检查;5.婚前咨询与新婚保健;6.避孕方法使用与知情选择;7.计划生育技术人员与婚前保健服务人员培训;8.计划生育科学研究。主要工作目标:完成柳州市下达的相关计划生育目标管理责任制。 

(二)机构设置 

单位全称:柳州市阳和工业新区计划生育服务站;机构级别:未定级;经费形式:全额拨款;事业单位类型:公益一类。 

二、人员构成情况 

单位人员编制总数为5人,其中行政编制0人,事业编制5人,聘用人员控制数0人。实有财政供养人数5人,其中行政在职0人,事业在职3人,编外在职实有人数0人,离退休人员2人(其中离休0人)。具体情况如下: 

(一)机关本级 

人员编制总数为5人,其中行政编制0人,事业编制5人,聘用人员控制数0人。实有财政供养人数5人,其中行政在职0人,事业在职3人,编外在职实有人数0人,离退休人员2人(其中离休0人)。 

第二部分:柳州市阳和工业新区计划生育服务站2017年部门预算公开表 

1、部门财政拨款收支总表 

2、一般公共支出预算表 

3、一般公共基本支出预算表 

4、三公经费预算表 

5、基金表预算表 

6、部门收支预算总表 

7、部门收入预算总表 

8、部门支出预算总表 

(详见附表) 

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明 

一、2017年收支总体情况 

(一)收入预算说明 

2017年收入总预算43.52万元,同比减少0.8万元,同比减少1.81%。其中: 

1.一般公共预算拨款43.52万元,减少0.8万元,同比减少1.81% 

2.政府性基金拨款0万元,同比增减0万元。 

3. 国有资本经营预算拨款0万元,同比增减0万元。 

4. 未纳入预算管理的收入安排的资金0万元,同比增减0万元;其中教育收费收入安排的资金0万元,同比增减0万元;其他收入安排的资金0万元,同比增减0万元。 

5.上年结余收入0万元,同比增减0万元;其中:一般公共预算拨款结转0万元,同比增减0万元;其他结转0万元,同比增减0万元。 

(二)支出预算说明 

2017年支出总预算43.52万元,其中:基本支出41.32万元,占支出总预算94.94%同比增减0万元;项目支出2.20万元,占支出总预算5.06%,同比减少0.80万元,同比减少26.67% 

1.按支出功能分类科目划分,共分为26类,其中: 

1)一般公共服务类科目支出预算0万元,占支出总预算0%同比增减0万元; 

2)医疗卫与计划生育支出43.52万元,占支出总预算100%同比增加2.20万元,同比增长5.32% 

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算 

1)基本支出预算 

基本支出41.32万元;占支出总预算94.94%同比增减0万元。其中: 

人员支出预算36.50万元;占基本支出预算88.33%同比减少0.16万元,同比减少0.44% 

公用支出预算4.82万元;占基本支出预算11.67%,同比增加0.16万元,同比增长3.43% 

2)项目支出预算 

项目支出2.20万元;占支出总预算5.06%,同比减少0.8万元,同比减少26.67%。其中: 

商品和服务支出预算2.20万元;占项目支出预算100% 

二、柳州市阳和工业新区计划生育服务站2017年一般公共预算支出预算情况 

2017年一般公共预算拨款支出43.52万元,其中:基本支出41.32万元,项目支出2.20万元。具体支出预算如下: 

医疗卫生与计划生育支出43.52万元,其中:基本支出41.32万元,项目支出2.20万元。主要用于人员支出、公用支出、商品和服务支出。 

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况 

(一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况 

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算2.08万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.08万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费支出预算2万元。  

(二)2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况 

2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算2.08万元,比2016年(上一年)预算2.00万元,同比增加0.08万元,同比增长4%增减主要原因是:有工作需要的公务接待。 

1.因公出国(境)经费2017年预算0万元,同比增减0万元。 

2.公务接待费2017年预算0.08万元,同比增加0.08万元,同比增长100%,增长原因:有工作需要的公务接待。 

3.公务用车购置费及运行费2017年预算2万元,同比增减0万元,公务用车保有量1辆: 

1)公务用车购置费2017年预算0万元,同比增减0万元。  

2)公务用车运行维护费2017年预算2.0万元,同比增减0万元。 


2017

柳州市阳和工业新区计划生育服务站2017年部门预算及 “三公”经费预算公开说明

  发布日期: 2017-08-03 11:08   

第一部分:部门概况 

一、柳州市阳和工业新区计划生育服务站概况 

(一)基本情况(基本职能、主要工作目标等) 

经市委、市政府及机构编制部门(含事业单位登记管理局)核定的主要职能和业务范围:1.为搞好计划生育提供技术指导;2.计划生育技术服务;3.生育指导与避孕咨询;4.婚前保健与医学检查;5.婚前咨询与新婚保健;6.避孕方法使用与知情选择;7.计划生育技术人员与婚前保健服务人员培训;8.计划生育科学研究。主要工作目标:完成柳州市下达的相关计划生育目标管理责任制。 

(二)机构设置 

单位全称:柳州市阳和工业新区计划生育服务站;机构级别:未定级;经费形式:全额拨款;事业单位类型:公益一类。 

二、人员构成情况 

单位人员编制总数为5人,其中行政编制0人,事业编制5人,聘用人员控制数0人。实有财政供养人数5人,其中行政在职0人,事业在职3人,编外在职实有人数0人,离退休人员2人(其中离休0人)。具体情况如下: 

(一)机关本级 

人员编制总数为5人,其中行政编制0人,事业编制5人,聘用人员控制数0人。实有财政供养人数5人,其中行政在职0人,事业在职3人,编外在职实有人数0人,离退休人员2人(其中离休0人)。 

第二部分:柳州市阳和工业新区计划生育服务站2017年部门预算公开表 

1、部门财政拨款收支总表 

2、一般公共支出预算表 

3、一般公共基本支出预算表 

4、三公经费预算表 

5、基金表预算表 

6、部门收支预算总表 

7、部门收入预算总表 

8、部门支出预算总表 

(详见附表) 

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明 

一、2017年收支总体情况 

(一)收入预算说明 

2017年收入总预算43.52万元,同比减少0.8万元,同比减少1.81%。其中: 

1.一般公共预算拨款43.52万元,减少0.8万元,同比减少1.81% 

2.政府性基金拨款0万元,同比增减0万元。 

3. 国有资本经营预算拨款0万元,同比增减0万元。 

4. 未纳入预算管理的收入安排的资金0万元,同比增减0万元;其中教育收费收入安排的资金0万元,同比增减0万元;其他收入安排的资金0万元,同比增减0万元。 

5.上年结余收入0万元,同比增减0万元;其中:一般公共预算拨款结转0万元,同比增减0万元;其他结转0万元,同比增减0万元。 

(二)支出预算说明 

2017年支出总预算43.52万元,其中:基本支出41.32万元,占支出总预算94.94%同比增减0万元;项目支出2.20万元,占支出总预算5.06%,同比减少0.80万元,同比减少26.67% 

1.按支出功能分类科目划分,共分为26类,其中: 

1)一般公共服务类科目支出预算0万元,占支出总预算0%同比增减0万元; 

2)医疗卫与计划生育支出43.52万元,占支出总预算100%同比增加2.20万元,同比增长5.32% 

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算 

1)基本支出预算 

基本支出41.32万元;占支出总预算94.94%同比增减0万元。其中: 

人员支出预算36.50万元;占基本支出预算88.33%同比减少0.16万元,同比减少0.44% 

公用支出预算4.82万元;占基本支出预算11.67%,同比增加0.16万元,同比增长3.43% 

2)项目支出预算 

项目支出2.20万元;占支出总预算5.06%,同比减少0.8万元,同比减少26.67%。其中: 

商品和服务支出预算2.20万元;占项目支出预算100% 

二、柳州市阳和工业新区计划生育服务站2017年一般公共预算支出预算情况 

2017年一般公共预算拨款支出43.52万元,其中:基本支出41.32万元,项目支出2.20万元。具体支出预算如下: 

医疗卫生与计划生育支出43.52万元,其中:基本支出41.32万元,项目支出2.20万元。主要用于人员支出、公用支出、商品和服务支出。 

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况 

(一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况 

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算2.08万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.08万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费支出预算2万元。  

(二)2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况 

2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算2.08万元,比2016年(上一年)预算2.00万元,同比增加0.08万元,同比增长4%增减主要原因是:有工作需要的公务接待。 

1.因公出国(境)经费2017年预算0万元,同比增减0万元。 

2.公务接待费2017年预算0.08万元,同比增加0.08万元,同比增长100%,增长原因:有工作需要的公务接待。 

3.公务用车购置费及运行费2017年预算2万元,同比增减0万元,公务用车保有量1辆: 

1)公务用车购置费2017年预算0万元,同比增减0万元。  

2)公务用车运行维护费2017年预算2.0万元,同比增减0万元。 



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