招商服务中心2017年部门预算及 “三公”经费预算公开说明

  发布日期: 2017-08-03 11:09   

第一部分:部门概况 

一、招商服务中心及所属事业单位概况 

(一)基本情况(基本职能、主要工作目标等) 

招商服务中心主要职责是为企业提供全方位的服务,解决企业在建设、生产、发展过程中遇到的种种问题。招商服务中心工作主要体现为以下八个方面:1、协调、跟踪各职能部门及市直管部门(工商、国税、地税、执法大队等部门),为企业提供全方位的综合服务;2、协助企业办理工商登记、机构代码证、税务登记证及土地招拍挂前期准备工作;协助企业办理土地证、规划许可证、施工许可证、房产证、消防、环保等相关手续;负责协助企业临时生产用水、用电的申报工作;3、负责协调相关部门解决企业反映的热点、难点问题,并进行后续跟踪服务;4、密切政、银、企之间合作,拓展中小企业融资渠道,推进为中小企业提供融资担保工作;5、负责实施新区人才培养计划,结合企业实际需求,为企业提供中高层人才管理培训、各类职业技能培训;举办劳动技能竞赛,提升职工技能素质,促进企业效益增长;6、搭建企业综合服务平台,整合社会资源,充分利用阳和工业新区门户网站企业服务板块,为企业提供金融、法律、安防、生活、人才培训等方面信息;7、负责新区汽车零部件展示中心接待管理工作;8、完成管委领导交办的其他工作。 

  

  

(二)机构设置 

                                   单位:人 

     

合 计 

编制数 

6 

实有人数 

6 

  在职人数 

6 

    其中:在岗在编人数 

6 

  离退休人数 

2 

    其中:离休人数 

  

    退休人数 

2 

遗属 

  

  编外长期聘用人员 

  

二、人员构成情况 

单位人员编制总数为6人,其中行政编制0人,事业编制6人,聘用人员控制数4人。实有财政供养人数6人,其中行政在职0人,事业在职6人,编外在职实有人数2人,离退休人员2人(其中离休0人)。 

第二部分:招商服务中心2017年部门预算公开表 

1、2017年财政拨款收支总表 

2、2017年一般公共预算支出表 

3、2017年部门一般公共预算基本支出表 

4、2017年部门“三公”经费、会议费和培训费支出预算表 

5、2017年部门政府性基金预算拨款支出预算表 

6、2017年部门收支预算总表 

7、2017年部门收入预算总表 

8、2017年部门预算支出总表 

第三部分:2017年招商服务中心预算及“三公”经费预算报表说明 

一、2017年收支总体情况 

(一)收入预算说明 

2017年收入总预算757.01万元,同比增加319.01万元,同比增长72.83%。其中: 

1.一般公共预算拨款697.01万元,同比增259.01万元,同比增长59.13% 

2.政府性基金拨款0万元,同比增加0万元。 

上年结余收入60万元,同比增加60元;其中:一般公共预算拨款结转60万元,同比增加60万元,同比增长0%;其他结转0万元,同比加0万元。 

(二)支出预算说明 

2017年支出总预算757.01万元,其中:基本支出2万元,占支出总预算0.26%,同比减少43万元,同比下降95.56%;项目支出755.01万元,占支出总预算99.74%,同比增加362.01万元,同比增长92.11% 

1.按支出功能分类科目划分,共分为两类,其中: 

1)一般公共服务类科目支出预算751.01万元;占支出总预算99.21%,同比增加348.01万元,同比86.35% 

2)社会保障和就业类科目支出预算6万元, 占支出总预算0.79%,同比减少29万元,同比下降82.86% 

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算 

  (1)基本支出预算 

  基本支出2万元;占支出总预算0.26%,同比减少43万元,同比下降95.56%;其中: 

公用支出预算2万元;占基本支出预算100%,同比增加2万元。 

2)项目支出预算 

项目支出755.01万元;占支出总预算99.74%,同比增加362.01万元,同比增长92.11%。其中: 

工资福利支出预算57.44万元;占项目支出7.61%。商品和服务支出预算485.08万元;占项目支出64.25%。对个人和家庭的补助预算18.49万元;占项目支出2.45%。其他资本性支出预算194万元;占项目支出25.69% 

二、招商服务中心2017年一般公共预算支出预算情况 

2017年一般公共预算拨款支出697.01万元,其中:基本支出2万元,项目支出695.01万元。具体支出预算如下: 

一般公共服务支出691.01万元,其中基本支出2万元,项目支出689.01万元。主要用于商贸事务(行政运行、事业运行、招商引资、其他商贸事务支出)。 

社会保障和就业支出6万元,其中基本支出0万元,项目支出6万元。 

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况 

(一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况 

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算6万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算4万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费支出预算2万元。  

(二)2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况 

2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算6万元,比2016年(上一年)预算7万元,同比减少1万元,同比下降14.29%。增减主要原因是:公务接待费2017年预算4万元,同比减少1万元,同比下降20%,国内公务接待的批次、人数,增减原因:严格执行中央八项规定。 


2017

招商服务中心2017年部门预算及 “三公”经费预算公开说明

  发布日期: 2017-08-03 11:09   

第一部分:部门概况 

一、招商服务中心及所属事业单位概况 

(一)基本情况(基本职能、主要工作目标等) 

招商服务中心主要职责是为企业提供全方位的服务,解决企业在建设、生产、发展过程中遇到的种种问题。招商服务中心工作主要体现为以下八个方面:1、协调、跟踪各职能部门及市直管部门(工商、国税、地税、执法大队等部门),为企业提供全方位的综合服务;2、协助企业办理工商登记、机构代码证、税务登记证及土地招拍挂前期准备工作;协助企业办理土地证、规划许可证、施工许可证、房产证、消防、环保等相关手续;负责协助企业临时生产用水、用电的申报工作;3、负责协调相关部门解决企业反映的热点、难点问题,并进行后续跟踪服务;4、密切政、银、企之间合作,拓展中小企业融资渠道,推进为中小企业提供融资担保工作;5、负责实施新区人才培养计划,结合企业实际需求,为企业提供中高层人才管理培训、各类职业技能培训;举办劳动技能竞赛,提升职工技能素质,促进企业效益增长;6、搭建企业综合服务平台,整合社会资源,充分利用阳和工业新区门户网站企业服务板块,为企业提供金融、法律、安防、生活、人才培训等方面信息;7、负责新区汽车零部件展示中心接待管理工作;8、完成管委领导交办的其他工作。 

  

  

(二)机构设置 

                                   单位:人 

     

合 计 

编制数 

6 

实有人数 

6 

  在职人数 

6 

    其中:在岗在编人数 

6 

  离退休人数 

2 

    其中:离休人数 

  

    退休人数 

2 

遗属 

  

  编外长期聘用人员 

  

二、人员构成情况 

单位人员编制总数为6人,其中行政编制0人,事业编制6人,聘用人员控制数4人。实有财政供养人数6人,其中行政在职0人,事业在职6人,编外在职实有人数2人,离退休人员2人(其中离休0人)。 

第二部分:招商服务中心2017年部门预算公开表 

1、2017年财政拨款收支总表 

2、2017年一般公共预算支出表 

3、2017年部门一般公共预算基本支出表 

4、2017年部门“三公”经费、会议费和培训费支出预算表 

5、2017年部门政府性基金预算拨款支出预算表 

6、2017年部门收支预算总表 

7、2017年部门收入预算总表 

8、2017年部门预算支出总表 

第三部分:2017年招商服务中心预算及“三公”经费预算报表说明 

一、2017年收支总体情况 

(一)收入预算说明 

2017年收入总预算757.01万元,同比增加319.01万元,同比增长72.83%。其中: 

1.一般公共预算拨款697.01万元,同比增259.01万元,同比增长59.13% 

2.政府性基金拨款0万元,同比增加0万元。 

上年结余收入60万元,同比增加60元;其中:一般公共预算拨款结转60万元,同比增加60万元,同比增长0%;其他结转0万元,同比加0万元。 

(二)支出预算说明 

2017年支出总预算757.01万元,其中:基本支出2万元,占支出总预算0.26%,同比减少43万元,同比下降95.56%;项目支出755.01万元,占支出总预算99.74%,同比增加362.01万元,同比增长92.11% 

1.按支出功能分类科目划分,共分为两类,其中: 

1)一般公共服务类科目支出预算751.01万元;占支出总预算99.21%,同比增加348.01万元,同比86.35% 

2)社会保障和就业类科目支出预算6万元, 占支出总预算0.79%,同比减少29万元,同比下降82.86% 

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算 

  (1)基本支出预算 

  基本支出2万元;占支出总预算0.26%,同比减少43万元,同比下降95.56%;其中: 

公用支出预算2万元;占基本支出预算100%,同比增加2万元。 

2)项目支出预算 

项目支出755.01万元;占支出总预算99.74%,同比增加362.01万元,同比增长92.11%。其中: 

工资福利支出预算57.44万元;占项目支出7.61%。商品和服务支出预算485.08万元;占项目支出64.25%。对个人和家庭的补助预算18.49万元;占项目支出2.45%。其他资本性支出预算194万元;占项目支出25.69% 

二、招商服务中心2017年一般公共预算支出预算情况 

2017年一般公共预算拨款支出697.01万元,其中:基本支出2万元,项目支出695.01万元。具体支出预算如下: 

一般公共服务支出691.01万元,其中基本支出2万元,项目支出689.01万元。主要用于商贸事务(行政运行、事业运行、招商引资、其他商贸事务支出)。 

社会保障和就业支出6万元,其中基本支出0万元,项目支出6万元。 

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况 

(一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况 

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算6万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算4万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费支出预算2万元。  

(二)2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况 

2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算6万元,比2016年(上一年)预算7万元,同比减少1万元,同比下降14.29%。增减主要原因是:公务接待费2017年预算4万元,同比减少1万元,同比下降20%,国内公务接待的批次、人数,增减原因:严格执行中央八项规定。 



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