柳州市鱼峰区阳和街道办事处综合事务管理服务中心2017年部门预算及 “三公”经费预算公开说明

  发布日期: 2017-08-03 11:11   

第一部分:部门概况 

一、阳和街道办事处综合事务管理服务中心及所属事业单位概况 

(一)基本情况(基本职能、主要工作目标等) 

贯彻执行上级有关社会治安综合治理、化解矛盾纠纷、维护社会稳定方针、政策和工作部署,研究制定组织实施年度工作目标和阶段性工作计划;及时分析形势,报告工作情况,提出工作建议;组织开展社会治安联合防控、矛盾纠纷联合调解、重点工作联勤联动、突出问题联合治理、基层平安联合创建、流动人口联合服务管理,并形成长效机制;统一控制对不安定因素和矛盾纠纷的排查调处工作;统一接待受理群众来信来访,对其中诉求事项依照国家法律法规和相关政策,按程序做好现场化解或分流办理、督办结案等工作;协调处置各类突发性和群体性事件;组织做好流动人员和出租屋管理服务、预防青少年违法犯罪、学校及周边地区治安整治、禁毒、打击传销和反邪教工作;组织开展法制、综治、平安创建等宣传活动,做好基层维稳综治干部和群防群治队伍的教育、管理和培训等工作;组织、指导辖区内村委、社区、企事业单位建立综治信访维稳工作站,积极开展平安名城建设活动;完成街道党工委、办事处和上级部门交办的其他任务。 

(二)机构设置 

1、聘请律师经费及诉讼费 

2、综治工作宣传专项经费 

3、信访工作专项费 

4、维稳工作专项经费 

5、禁毒、反邪教专项经费 

6、村、社区安全生产专项 

7、安全社区宣传专项经费 

8综治协管员、戒毒专职工作人员绩效工资 

9、新增工作人员办公设备 

 

 

 

 

 

二、人员构成情况 

单位人员编制总数为2人,其中行政编制0人,事业编制2人,聘用人员控制数3人。实有财政供养人数5人,其中行政在职0人,事业在职2人,编外在职实有人数3人,离退休人员0人(其中离休0人)。具体情况如下: 

(一)所属事业单位 

人员编制总数为2人,其中行政编制0人,事业编制2人,聘用人员控制数3人。实有财政供养人数5人,其中行政在职0人,事业在职2人,编外在职实有人数3人,离退休人员0人(其中离休0人)。 

第二部分:阳和街道办事处综合事务管理服务中心2017年部门预算公开表 

 

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明一、2017年收支总体情况 

(一)收入预算说明 

2017年收入总预算92.64万元,同比增加11.85万元,同比14.67%。其中: 

1.经费拨款92.64万元,同比增加11.85万元,同比14.67%。 

2.非税收入0万元,同比增减0万元,同比0%。 

上年结余收入0万元,同比增减0万元,同比0%;其中:一般公共预算拨款结转0万元,同比增减0万元,同比0;其他结转0万元,同比增减0万元,同比0%。 

(二)支出预算说明 

2017年支出总预算92.64万元,其中:基本支出16.07万元,支出总预算17.35%,同比减少7.72万元,同比32.45%;项目支出76.57万元,占支出总预算82.65%,同比增加19.57万元,同比34.33%。 

1.按支出功能分类科目划分,共分为26类,其中: 

(1)一般公共服务类科目支出预算29.65万元;占支出总预算32%,同比减少0.4423万元,同比1.47%; 

(2)公共安全类科目支出预算38万元, 占支出总预算41.02%,同比增加11万元,同比40.74%; 

(3)外交类科目支出预算0万元, 占支出总预算0%,同比增加0万元,同比0%; 

(4)国防类科目支出预算0万元, 占支出总预算0%,同比增加0万元,同比0%; 

(5)教育类科目支出预算0万元, 占支出总预算0%,同比增加0万元,同比0%; 

(6)科学技术类科目支出预算0万元, 占支出总预算0%,同比增加0万元,同比0%; 

(7)文化体育与传媒类科目支出预算0万元, 占支出总预算0%,同比增加0万元,同比0%; 

(8)社会保障和就业类科目支出预算1.94万元, 占支出总预算2.09%,同比减少1.2775万元,同比39.7%; 

(9)九、医疗卫生与计划生育支出类科目支出预算0.79万元, 占支出总预算0.85%,同比减少0.76万元,同比49.03%; 

(10)环境保护类科目支出预算0万元, 占支出总预算0%,同比增加0万元,同比0%; 

(11)城乡社区事务类科目支出预算0万元, 占支出总预算0%,同比增加0万元,同比0%; 

(12)农林水事务类科目支出预算0万元, 占支出总预算0%,同比增加0万元,同比0%; 

(13)交通运输类科目支出预算0万元, 占支出总预算0%,同比增加0万元,同比0%; 

(14)资源勘探电力信息等事务类科目支出预算20.5万元, 占支出总预算22.13%,同比增加3.5万元,同比20.59%; 

(15)商业服务业等事务类科目支出预算0万元, 占支出总预算0%,同比增加0万元,同比0%; 

(16)金融监管等事务支出类科目支出预算0万元, 占支出总预算0%,同比增加0万元,同比0%; 

(17)援助其他地区支出类科目支出预算0万元, 占支出总预算0%,同比增加0万元,同比0%; 

(18)国土资源气象等事务支出类科目支出预算0万元, 占支出总预算0%,同比增加0万元,同比0%; 

(19)住房保障支出等事务支出类科目支出预算1.76万元, 占支预算1.9%,同比减少0.1705万元,同比8.83%; 

(20) 粮油物资储备事务类科目支出预算0万元, 占支出总预算0%,同比增加0万元,同比0%; 

(21) 预备费类科目支出预算0万元, 占支出总预算0%,同比增加0万元,同比0%; 

(22) 其他支出类科目支出预算0万元, 占支出总预算0%,同比增加0万元,同比0%; 

(23) 转移性支出类科目支出预算0万元, 占支出总预算0%,同比增加0万元,同比0%; 

(24) 债务还本支出类科目支出预算0万元, 占支出总预算0%,同比增加0万元,同比0%; 

(25) 债务付息支出类科目支出预算0万元, 占支出总预算0%,同比增加0万元,同比0%; 

(26) 债务发行费用支出类科目支出预算0万元, 占支出总预算0%,同比增加0万元,同比0%; 

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算 

(1)基本支出预算 

基本支出16.07万元;占支出总预算17.35%,同比减少7.7203万元,同比32.45%。其中: 

人员支出预算14.25万元;占基本支出预算88.67%,同比减少7.5235万元,同比34.55%。 

公用支出预算1.82万元;占基本支出预算11.33%,同比减少0.32万元,同比21.33%。 

(2)项目支出预算 

项目支出76.57万元;占支出总预算82.65%,同比增加19.57万元,同比34.33%。其中: 

工资福利支出预算0万元;占项目支出预算0%。 

商品和服务支出预算75.82万元;占项目支出预算99.02%。 

对个人和家庭的补助预算0万元;占项目支出预算0%。 

对企事业单位的补贴预算0万元;占项目支出预算0%。 

转移性支出预算0万元;占项目支出预算0%。 

债务利息支出预算0万元;占项目支出预算0%。 

债务还本支出预算0万元;占项目支出预算0%。 

基本建设支出预算0万元;占项目支出预算0%。 

其他资本性支出预算0.75万元;占项目支出预算0.98%。 

其他支出预算0万元;占项目支出预算0%。 

二、综合事务管理服务中心2017年一般公共预算支出预算情况 

2017年一般公共预算拨款支出92.64万元,其中:基本支出16.07万元,项目支出76.57万元。具体支出预算如下: 

一般公共服务支出29.65万元,其中基本支出11.58万元,项目支出18.07万元。主要用于一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)、信访事务、事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)、其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出、其他一般公共服务支出、其他一般公共服务支出。 

公共安全支出38.00万元,其中基本支出0万元,项目支出38.00万元。主要用于其他公共安全支出。 

社会保障和就业支出1.94万元,其中基本支出1.94万元,项目支出0万元。主要用于其他社会保障和就业支出。 

医疗卫生与计划生育支出0.79万元,其中基本支出0.79万元,项目支出0万元。主要用于事业单位医疗。 

资源勘探信息等支出20.5万元,其中基本支出0万元,项目支出20.5万元。主要用于其他安全生产监管支出。 

住房保障支出1.76万元,其中基本支出1.76万元,项目支出0万元。主要用于住房公积金。 

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况 

(一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况 

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。  

(二)2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况 

2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.05万元,比2016年(上一年)预算0.05万元,同比增减0万元,同比0%。增减主要原因是:无 

1.因公出国(境)经费2017年预算0万元,同比增减0万元,同比0%,因公出国(境)团组数及人数0,增减原因:无。 

2.公务接待费2017年预算0.05元,同比增减0万元,同比0%,国内公务接待的批次、人数0,增减原因:无 

3.公务用车购置费及运行费2017年预算0万元,同比增减0万元,同比0%,公务用车购置数及保有量0,增减原因:无 

(1)公务用车购置费2017年预算0万元,同比增减0万元,同比0%。  

(2)公务用车运行维护费2017年预算0万元,同比增减0万元,同比0%。 


2017

柳州市鱼峰区阳和街道办事处综合事务管理服务中心2017年部门预算及 “三公”经费预算公开说明

  发布日期: 2017-08-03 11:11   

第一部分:部门概况 

一、阳和街道办事处综合事务管理服务中心及所属事业单位概况 

(一)基本情况(基本职能、主要工作目标等) 

贯彻执行上级有关社会治安综合治理、化解矛盾纠纷、维护社会稳定方针、政策和工作部署,研究制定组织实施年度工作目标和阶段性工作计划;及时分析形势,报告工作情况,提出工作建议;组织开展社会治安联合防控、矛盾纠纷联合调解、重点工作联勤联动、突出问题联合治理、基层平安联合创建、流动人口联合服务管理,并形成长效机制;统一控制对不安定因素和矛盾纠纷的排查调处工作;统一接待受理群众来信来访,对其中诉求事项依照国家法律法规和相关政策,按程序做好现场化解或分流办理、督办结案等工作;协调处置各类突发性和群体性事件;组织做好流动人员和出租屋管理服务、预防青少年违法犯罪、学校及周边地区治安整治、禁毒、打击传销和反邪教工作;组织开展法制、综治、平安创建等宣传活动,做好基层维稳综治干部和群防群治队伍的教育、管理和培训等工作;组织、指导辖区内村委、社区、企事业单位建立综治信访维稳工作站,积极开展平安名城建设活动;完成街道党工委、办事处和上级部门交办的其他任务。 

(二)机构设置 

1、聘请律师经费及诉讼费 

2、综治工作宣传专项经费 

3、信访工作专项费 

4、维稳工作专项经费 

5、禁毒、反邪教专项经费 

6、村、社区安全生产专项 

7、安全社区宣传专项经费 

8综治协管员、戒毒专职工作人员绩效工资 

9、新增工作人员办公设备 

 

 

 

 

 

二、人员构成情况 

单位人员编制总数为2人,其中行政编制0人,事业编制2人,聘用人员控制数3人。实有财政供养人数5人,其中行政在职0人,事业在职2人,编外在职实有人数3人,离退休人员0人(其中离休0人)。具体情况如下: 

(一)所属事业单位 

人员编制总数为2人,其中行政编制0人,事业编制2人,聘用人员控制数3人。实有财政供养人数5人,其中行政在职0人,事业在职2人,编外在职实有人数3人,离退休人员0人(其中离休0人)。 

第二部分:阳和街道办事处综合事务管理服务中心2017年部门预算公开表 

 

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明一、2017年收支总体情况 

(一)收入预算说明 

2017年收入总预算92.64万元,同比增加11.85万元,同比14.67%。其中: 

1.经费拨款92.64万元,同比增加11.85万元,同比14.67%。 

2.非税收入0万元,同比增减0万元,同比0%。 

上年结余收入0万元,同比增减0万元,同比0%;其中:一般公共预算拨款结转0万元,同比增减0万元,同比0;其他结转0万元,同比增减0万元,同比0%。 

(二)支出预算说明 

2017年支出总预算92.64万元,其中:基本支出16.07万元,支出总预算17.35%,同比减少7.72万元,同比32.45%;项目支出76.57万元,占支出总预算82.65%,同比增加19.57万元,同比34.33%。 

1.按支出功能分类科目划分,共分为26类,其中: 

(1)一般公共服务类科目支出预算29.65万元;占支出总预算32%,同比减少0.4423万元,同比1.47%; 

(2)公共安全类科目支出预算38万元, 占支出总预算41.02%,同比增加11万元,同比40.74%; 

(3)外交类科目支出预算0万元, 占支出总预算0%,同比增加0万元,同比0%; 

(4)国防类科目支出预算0万元, 占支出总预算0%,同比增加0万元,同比0%; 

(5)教育类科目支出预算0万元, 占支出总预算0%,同比增加0万元,同比0%; 

(6)科学技术类科目支出预算0万元, 占支出总预算0%,同比增加0万元,同比0%; 

(7)文化体育与传媒类科目支出预算0万元, 占支出总预算0%,同比增加0万元,同比0%; 

(8)社会保障和就业类科目支出预算1.94万元, 占支出总预算2.09%,同比减少1.2775万元,同比39.7%; 

(9)九、医疗卫生与计划生育支出类科目支出预算0.79万元, 占支出总预算0.85%,同比减少0.76万元,同比49.03%; 

(10)环境保护类科目支出预算0万元, 占支出总预算0%,同比增加0万元,同比0%; 

(11)城乡社区事务类科目支出预算0万元, 占支出总预算0%,同比增加0万元,同比0%; 

(12)农林水事务类科目支出预算0万元, 占支出总预算0%,同比增加0万元,同比0%; 

(13)交通运输类科目支出预算0万元, 占支出总预算0%,同比增加0万元,同比0%; 

(14)资源勘探电力信息等事务类科目支出预算20.5万元, 占支出总预算22.13%,同比增加3.5万元,同比20.59%; 

(15)商业服务业等事务类科目支出预算0万元, 占支出总预算0%,同比增加0万元,同比0%; 

(16)金融监管等事务支出类科目支出预算0万元, 占支出总预算0%,同比增加0万元,同比0%; 

(17)援助其他地区支出类科目支出预算0万元, 占支出总预算0%,同比增加0万元,同比0%; 

(18)国土资源气象等事务支出类科目支出预算0万元, 占支出总预算0%,同比增加0万元,同比0%; 

(19)住房保障支出等事务支出类科目支出预算1.76万元, 占支预算1.9%,同比减少0.1705万元,同比8.83%; 

(20) 粮油物资储备事务类科目支出预算0万元, 占支出总预算0%,同比增加0万元,同比0%; 

(21) 预备费类科目支出预算0万元, 占支出总预算0%,同比增加0万元,同比0%; 

(22) 其他支出类科目支出预算0万元, 占支出总预算0%,同比增加0万元,同比0%; 

(23) 转移性支出类科目支出预算0万元, 占支出总预算0%,同比增加0万元,同比0%; 

(24) 债务还本支出类科目支出预算0万元, 占支出总预算0%,同比增加0万元,同比0%; 

(25) 债务付息支出类科目支出预算0万元, 占支出总预算0%,同比增加0万元,同比0%; 

(26) 债务发行费用支出类科目支出预算0万元, 占支出总预算0%,同比增加0万元,同比0%; 

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算 

(1)基本支出预算 

基本支出16.07万元;占支出总预算17.35%,同比减少7.7203万元,同比32.45%。其中: 

人员支出预算14.25万元;占基本支出预算88.67%,同比减少7.5235万元,同比34.55%。 

公用支出预算1.82万元;占基本支出预算11.33%,同比减少0.32万元,同比21.33%。 

(2)项目支出预算 

项目支出76.57万元;占支出总预算82.65%,同比增加19.57万元,同比34.33%。其中: 

工资福利支出预算0万元;占项目支出预算0%。 

商品和服务支出预算75.82万元;占项目支出预算99.02%。 

对个人和家庭的补助预算0万元;占项目支出预算0%。 

对企事业单位的补贴预算0万元;占项目支出预算0%。 

转移性支出预算0万元;占项目支出预算0%。 

债务利息支出预算0万元;占项目支出预算0%。 

债务还本支出预算0万元;占项目支出预算0%。 

基本建设支出预算0万元;占项目支出预算0%。 

其他资本性支出预算0.75万元;占项目支出预算0.98%。 

其他支出预算0万元;占项目支出预算0%。 

二、综合事务管理服务中心2017年一般公共预算支出预算情况 

2017年一般公共预算拨款支出92.64万元,其中:基本支出16.07万元,项目支出76.57万元。具体支出预算如下: 

一般公共服务支出29.65万元,其中基本支出11.58万元,项目支出18.07万元。主要用于一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)、信访事务、事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)、其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出、其他一般公共服务支出、其他一般公共服务支出。 

公共安全支出38.00万元,其中基本支出0万元,项目支出38.00万元。主要用于其他公共安全支出。 

社会保障和就业支出1.94万元,其中基本支出1.94万元,项目支出0万元。主要用于其他社会保障和就业支出。 

医疗卫生与计划生育支出0.79万元,其中基本支出0.79万元,项目支出0万元。主要用于事业单位医疗。 

资源勘探信息等支出20.5万元,其中基本支出0万元,项目支出20.5万元。主要用于其他安全生产监管支出。 

住房保障支出1.76万元,其中基本支出1.76万元,项目支出0万元。主要用于住房公积金。 

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况 

(一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况 

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。  

(二)2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况 

2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.05万元,比2016年(上一年)预算0.05万元,同比增减0万元,同比0%。增减主要原因是:无 

1.因公出国(境)经费2017年预算0万元,同比增减0万元,同比0%,因公出国(境)团组数及人数0,增减原因:无。 

2.公务接待费2017年预算0.05元,同比增减0万元,同比0%,国内公务接待的批次、人数0,增减原因:无 

3.公务用车购置费及运行费2017年预算0万元,同比增减0万元,同比0%,公务用车购置数及保有量0,增减原因:无 

(1)公务用车购置费2017年预算0万元,同比增减0万元,同比0%。  

(2)公务用车运行维护费2017年预算0万元,同比增减0万元,同比0%。 



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