柳州市阳和工业新区国库集中支付中心2017年部门预算及“三公”经费预算公开说明
第一部分:部门概况
一、柳州市阳和工业新区国库集中支付中心单位概况
(一)基本情况
为适应阳和新区财政国库管理制度改革需要,加强新区财政资金支付的管理与监督,提高财政资金使用效益,根据财政部《关于进一步加强和规范财政资金管理的通知》(财办〔2011〕1号)、自治区财政厅《转发财政部关于进一步加强和规范财政资金管理的通知》(桂财办〔2011〕14号)、《柳州市阳和工业新区会计集中核算向国库集中支付转轨方案》(阳财字[2012]4号)等规定,制订本制度。
阳和工业新区国库集中支付中心(以下简称中心)在阳和新区财政局的领导下开展工作。是负责办理阳和新区财政国库管理改革资金收、付的具体执行机构。其主要职责:
1、办理财政零余额账户、预算单位零余额账户、特设专户等有关账户的开立、变更、撤销等具体业务,管理预算单位的预留印鉴。
2、根据预算控制数、预算指标和批准的分月用款计划,具体办理财政直接支付和财政授权支付业务。
3、按照规定程序审核预算单位支付申请,核实财政直接支付金额,开具财政直接支付指令。按批准的用款计划下达财政授权支付额度,开具相关凭证,通知银行部门,办理支付结算。
4、及时办理财政支出结报,按日向国库报送支出报表。
5、按照政府收支分类和会计核算的要求,建立账册管理体系,登记总账及明细账,并定期与国库科、代理银行、预算单位核对账务。
6、会同信息中心,通过局网络系统及时向国库科和部门预算管理科室提供预算单位预算指标使用和结余情况的查询。
中心本着“服务、廉洁、优质、高效、”的原则办理各项业务。
(二)机构设置
柳州市阳和工业新区国库集中支付中心为柳州市阳和工业新区财政局下层二级事业单位。
二、人员构成情况
单位人员编制总数为5人,均为事业编制人员。实有财政供养人数6人,其中事业编制在职5人,离退休人员1人。
第二部分:柳州市阳和工业新区国库集中支付中心2017年部门预算公开表(详情见附表)
第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2017年收支总体情况
(一)收入预算说明
2017年收入总预算65.13万元,同比增长6.64万元,同比增长11%。其中:
1.一般公共预算拨款65.13万元,同比增减6.64万元,同比11%。
2.上年结余收入41.81万元,同比增长6.81万元,同比增长19%;其中:一般公共预算拨款结转39万元,同比增长4万元,同比增长11%;其他结转2.81万元,同比增长0万元,同比增长0%。
(二)支出预算说明
2017年支出总预算65.13万元,其中:基本支出52.83万元,占支出总预算81.11%,同比增长6.34万元,同比增长13.64%;项目支出12.3万元,占支出总预算18.88%,同比增长0.3万元,同比增长2.5%。
1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
(1)一般公共服务类科目支出预算46.08万元;占支出总预算70.75%,同比增长3.62万元,同比增长8.52%;
(2)社会保障和就业类科目支出预算9.43万元, 占支出总预算14.48%,同比增长0.57万元,同比增长6.43%;
(3)医疗卫生与计划生育类科目支出预算4.68万元,占支出总预算7.18%,同比增长0.53万元,同比增长12.77%;
(4)住房保障类科目支出预算4.94万元,占支出总预算7.58%,同比增长1.93万元,同比增长64.12%;
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算
(1)基本支出预算
基本支出52.83万元;占支出总预算81.11%,同比增长6.34万元,同比增长13.64%。其中:
工资福利支出预算36.79万元;占基本支出预算69.64%,同比增长6.36万元,同比20.9%。
商品和服务支出预算5.14万元;占基本支出预算9.73%,同比减少1.54万元,同比减少23%。
对个人和家庭补助支出预算10.91万元;占基本支出预算20.65%,同比增长1.54万元,同比增长16.43%。
(2)项目支出预算
项目支出12.3万元;占支出总预算18.88%,同比增长0.3万元,同比增长2.5%。其中:
二、柳州市阳和工业新区国库集中支付中心2017年一般公共预算支出预算情况
2017年一般公共预算拨款支出65.13万元,其中:基本支出52.83万元,项目支出12.3万元。具体支出预算如下:
一般公共服务支出46.08万元,其中基本支出33.78万元,项目支出12.30万元。主要用于人员支出、公用支出、商品和服务支出、其他资本性支出。
社会保障和就业支出9.43万元,其中基本支出9.43万元。主要用于养老保险、失业保险、工伤保险。
医疗卫生与计划生育支出4.68万元,其中基本支出4.68万元。主要用于医疗保险和生育保险。
住房保障支出4.94万元,其中基本支出4.94万元。主要用于住房公积金支出。
三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况
(一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.072万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.072万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。
(二)2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况
2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.072万元,比2016预算0.078万元,同比减少0.006万元,同比减少7.69%。增减主要原因是:
1.因公出国(境)经费2017年预算0万元,同比减少0万元,同比关少0%,因公出国(境)团组数及人数为0。
2.公务接待费2017年预算0.072万元,同比减少0.006万元,同比减少7.69%,国内公务接待的批次为2、人数10,增减原因:严格控制接待费用。
3.公务用车购置费及运行费2017年预算0万元,同比减少0万元,同比关少0%,公务用车购置数及保有量为1辆,减少原因:公车正在进行公车改制,已停止运行。
(1)公务用车购置费2017年预算0万元,同比减少0万元,同比减少0%。
(2)公务用车运行维护费2017年预算0万元,同比减少0万元,同比减少0%。