柳州市阳和第二幼儿园2021年部门预算及“三公”经费预算编制说明
目 录
第一部分:部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、编制现状及人员构成
第二部分:柳州市阳和第二幼儿园2021年部门预算表
一、2021年部门财政拨款收支总表
二、2021年部门一般公共预算支出预算表
三、2021年部门一般公共预算基本支出预算表
四、2021年部门“三公”经费预算表
五、2021年部门政府性基金预算拨款支出预算表
六、2021年部门收支预算总表
七、2021年部门收入预算总表
八、2021年部门预算支出总表
九、2021年部门预算支出经济分类预算表
十、2021年政府预算支出经济分类预算表
十一、2021年部门国有资本经营支出预算表
十二、2021年部门政府采购预算表
十三、2021年部门政府购买服务预算表
第三部分:2021年部门预算及“三公”经费预算说明
第四部分:名词解释
第一部分:部门概况
第一部分:柳州市阳和第二幼儿园概况
一、主要职能
全额财政拨款事业单位,实施学前教育,促进基础教育发展,开展学前教育。
二、机构设置情况
校实行园长负责制,内设小班、中班、大班、保健室、图书室、后勤部等。
三、人员构成情况
单位人员编制总数为1人,实有财政供养人数57人,事业在职1人,编外在职实有人数56人(其中食堂工作人员7人,保育员18人)。
第二部分:柳州市阳和第二幼儿园2021年部门预算表(详见附表)
一、2021年部门财政拨款收支总表(公开01表)
二、2021年部门一般公共预算支出预算表(公开02表)
三、2021年部门一般公共预算基本支出预算表(公开03表)
四、2021年部门“三公”经费预算表(公开04表)
五、2021年部门政府性基金预算拨款支出预算表(公开05表)
六、2021年部门收支预算总表(公开06表)
七、2021年部门收入预算总表(公开07表)
八、2021年部门预算支出总表(公开08表)
九、2021年部门预算支出经济分类预算表(公开09表)
十、2021年政府预算支出经济分类预算表(公开10表)
十一、2021年部门国有资本经营支出预算表(公开11表)
十二、2021年部门政府采购预算表(公开12表)
十三、2021年部门政府购买服务预算表(公开13表)
第三部分:2021年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2021年部门收支总体情况
(一)收入预算说明
2021年部门收入总预算1040.50万元,比上年增加1040.50万元,增长100%,其中:一般公共预算拨款1009.00万元,政府性基金预算0万元。2021年收入增加的主要原因是幼儿园于2020年入编,为新增单位,无上年预算数。
(二)支出预算说明
2021年部门支出总预算1040.50万元,比上年增加1040.50万元,增长100%,其中:基本支出31.50万元,占支出总预算3.03%,项目支出1009.00万元,占支出总预算96.97%,2021年部门支出预算总体增加的主要原因是幼儿园于2020年入编,为新增单位,预算包含教师人员经费支出,教育设备的采购和维护等。
1.按支出功能分类科目划分,其中:
教育支出类科目支出预算1040.50万元,占支出总预算100%,同比增加1040.50万元,同比增长100%。2021年增加的主要原因是幼儿园于2020年入编,为新增单位,无上年预算数。
2. 按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算
(1)基本支出预算
基本支出31.50万元,占支出总预算3.03%。其中:
公用支出31.50万元,占基本支出预算100%,同比增加31.50万元,同比增长100%,增加的主要原因是幼儿园于2020年入编,为新增单位,无上年预算数。
(2)项目支出预算
项目支出1009.00万元,占支出总预算96.97%,同比增加1009.00万元,同比增长100%。其中:
工资福利支出预算792.00万元,占项目支出预算78.49%,同比增加792.00万元,同比增长100%;
商品和服务支出预算100.00万元,占项目支出预算9.91%同比增加100.00万元,同比增长100%;
资本性支出预算117.00万元,占项目支出预算11.60%,同比增加117.00万元,同比增长100%。
二、2021年财政拨款收支预算情况
(一)2021年部门财政拨款收支预算情况说明
2021年部门财政拨款收支预算1040.50万元。同比增加1040.50万元,同比增长100%。2021年增加的主要原因是幼儿园于2020年入编,为新增单位,无上年预算数。
(二)2021年部门财政拨款收入预算情况
2021年部门财政拨款收入预算1040.50万元,其中一般公共预算1040.50万元,政府性基金预算0万元。
(三)2021年部门财政拨款支出预算情况
2021年部门财政拨款支出1040.50万元,其中:一般公共预算支出预算1040.50万元,政府性基金0万元。具体支出预算如下:
1.一般公共预算支出预算1040.50万元,其中基本支出31.50万元,项目支出1009.00万元。其中:
学前教育1040.50万元,其中基本支出31.50万元,项目支出1009.00万元,主要用于办公教学设施配备、教师工资社保等人员经费、校园安全经费、校园文化建设等,同比上年增加1040.50万元,增长100%,原因是幼儿园于2020年入编,为新增单位,无上年预算数。
2. 政府性基金预算0万元,本单位2021年无政府性基金预算安排。
三、部门预算安排的“三公”经费预算情况
(一)2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。
(二)2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况
2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0万元,同比无增减,其中:
1.因公出国(境)经费2021年预算0万元,同比无增减。
2.公务接待费2021年预算0万元,同比无增减。
3.公务用车购置费及运行费2021年预算0万元,同比无增减。2021年无公务用车购置,2021年公车保有量0辆,其中:
(1)公务用车购置费2021年预算0万元,同比无增减。
(2)公务用车运行维护费2021年预算0万元,同比无增减。
四、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况
2021年本级单位共有1个事业单位,本单位是事业单位,相关运行经费如下:事业单位运行经费财政拨款预算131.50万元,同比增加131.50万元,增长100%。增长原因:幼儿园新增加单位,无上年预算对比数。
(二)政府采购情况
2021年政府采购预算133.80万元,同比增加133.80万元,增长100%。增加的原因是:幼儿园于2020年入编,为新增单位,无上年预算数。
(三)政府购买服务情况
2021年纳入政府购买服务预算管理的项目1个,为保安服务费16.80万元。
(四)国有资产占用情况
截至2020年12月31日,柳州市阳和第二幼儿园部门资产账面价值共计272.59万元。本部门核定公务用车编制为0辆,实有车辆0辆;单位价值200万元以上专用设备0台(套)。
(五)国有资本经营预算支出情况
本部门无国有资本经营支出预算。
(六)绩效目标设置情况
2021年纳入预算绩效目标管理的项目1个,金额117万元,涉及一般公共预算拨款支出117万元。项目为办公教学设施配备项目,预算金额117万元。
第四部分:名词解释
(一)财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(五)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(八)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(九)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。