柳州市阳和工业新区互联网新闻传播研究中心2021年部门预算及“三公”经费预算编制说明
目录
第一部分:部门概况
一、基本情况
二、编制现状及人员构成
第二部分:柳州市阳和工业新区互联网新闻传播研究中心2021年部门预算表
一、部门财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、“三公”经费预算表
五、基金表预算表
六、部门收支预算总表
七、部门收入预算总表
八、部门支出预算总表
九、部门预算支出经济分类预算表
十、政府预算支出经济分类预算表
十一、国有资本经营预算支出表
十二、政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
第三部分:2021年部门预算及“三公”经费预算说明
第四部分:名词解释
第一部分:部门概况
一、基本情况
单位的宗旨和业务范围:加强网络舆论引导,评估网络舆情危机,服务阳和工业新区建设发展。协助阳和工业新区党政部门对舆情进行正面引导;研究互联网新闻传播规律;搜集、分析和研判涉及阳和工业新区的网上舆情;具体管理、使用阳和工业新区互联网舆情分析系统;负责阳和工业新区网络舆情的编写和上报工作;负责涉及阳和工业新区的网上舆情处置,及时掌握和遏制有害信息传播。
二、编制现状及人员构成
本单位是根据柳编〔2012〕35号文件批准成立,经费形式为全额拨款,核定事业编制3人,在职人员3人。
第二部分:柳州市阳和工业新区互联网新闻传播研究中心2021年部门预算表(详见附表)
一、部门财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、“三公”经费预算表
五、基金表预算表
六、部门收支预算总表
七、部门收入预算总表
八、部门支出预算总表
九、部门预算支出经济分类预算表
十、政府预算支出经济分类预算表
十一、国有资本经营预算支出表
十二、政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
第三部分:2021年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2021年部门收支总体情况
(一)收入预算说明
2021年部门收入总预算53.62万元,同比增加14.79万元,同比增长38.09%。2021年部门收入预算总体增加的主要原因是人员经费增加和网研工作经费增加。
1.一般公共预算拨款53.62万元,同比增加14.79万元,同比增长38.09%。
2.政府性基金预算拨款0.00万元,同比增加0.00万元,同比增长0.00%。
(二)支出预算说明
2021年部门支出总预算53.62万元,同比增加14.79万元,同比增长38.09%。其中:基本支出43.62万元,占支出总预算81.35%,同比增加13.79万元,同比增长46.23%。项目支出10.00万元,占支出总预算18.65%,同比增加1.00万元,同比增长11.11%。部门支出预算总体增加的主要原因是人员经费增加和网研工作经费增加。
1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
(1)一般公共服务支出类科目支出预算41.76万元,占支出总预算77.88%,同比增加10.56万元,同比增长33.85%;
(2)社会保障和就业支出类科目支出预算6.04万元,占支出总预算11.26%,同比增加1.98万元,同比增长48.77%;
(3)卫生健康支出类科目支出预算2.65万元,占支出总预算4.94%,同比增加1.28万元,同比增长93.43%;
(4)住房保障支出类科目支出预算3.16万元,占支出总预算5.89%,同比增加0.96万元,同比增长43.64%。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算
(1)基本支出预算
基本支出43.62万元,占支出总预算81.35%,同比增加13.79万元,同比增长46.23%。其中:
工资福利支出预算39.86万元;占基本支出预算91.38%,同比增加13.48万元,同比增长51.10%。
商品和服务支出预算3.59万元;占基本支出预算8.23%,同比增加0.38万元,同比增长11.84%。
对个人和家庭补助支出预算0.17万元;占基本支出预算0.39%,同比减少0.08万元,同比下降32.00%。
(2)项目支出预算
项目支出10.00万元,占支出总预算18.65%,同比增加1.00万元,同比增长11.11%。其中:
商品和服务支出预算10.00万元,占项目支出预算100.00%。
二、2021年财政拨款收支预算情况
(一)2021年部门财政拨款收支预算情况说明
2021年部门财政拨款收支预算53.62万元,同比增加14.79万元,同比增长38.09%。
(二)2021年部门财政拨款收入预算情况
2021年部门财政拨款收入预算53.62万元,其中:一般公共预算收入预算53.62万元,政府性基金预算0.00万元。
(三)2021年部门财政拨款支出预算情况
2021年部门财政拨款支出53.62万元,其中:一般公共预算支出预算53.62万元,政府性基金预算0.00万元。具体支出预算如下:
1.一般公共预算支出预算53.62万元,其中:基本支出43.62万元,项目支出10.00万元。其中:
200350事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)31.76万元,其中基本支出31.76万元,项目支出0.00万元,主要用于人员支出及公用经费。
203399其他宣传事务支出10.00万元,其中基本支出0.00万元,项目支出10.00万元,主要用于网研中心工作经费。
200505机关事业单位基本养老保险缴费支出4.03万元,其中基本支出4.03万元,项目支出0.00万元,主要用于单位基本养老保险缴费。
200506机关事业单位职业年金缴费支出2.01万元,其中基本支出2.01万元,项目支出0.00万元,主要用于单位职业年金缴费。
211102事业单位医疗2.04万元,其中基本支出2.04万元,项目支出0.00万元,主要用于医疗保险、失业保险、工伤保险等缴费。
211103公务员医疗补助0.62万元,其中基本支出0.62万元,项目支出0.00万元,主要用于公务员医疗补助缴费支出。
220201住房公积金3.16万元,其中基本支出3.16万元,项目支出0.00万元,主要用于住房公积金缴费。
2.政府性基金预算0.00万元,本单位2021年无政府性基金预算安排。
三、部门预算安排的“三公”经费预算情况
(一)2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.00万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0.00万元,公务接待费支出预算0.00万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费支出预算0.00万元。
(二)2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况
2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.00万元,同比无增减,其中:
1.因公出国(境)经费2021年预算0.00万元,同比无增减。
2.公务接待费2021年预算0.00万元,同比无增减。
3.公务用车购置费及运行费2021年预算0.00万元,同比无增减。2021年无公务用车购置,2021年公车保有量0辆,其中:
(1)公务用车购置费2021年预算0.00万元,同比无增减。
(2)公务用车运行维护费2021年预算0.00万元,同比无增减。
四、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况
2021年本级单位共有1个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算31.76万元,同比增加9.56万元,同比增长43.06%,增加的原因是人员经费增加和网研中心工作经费增加。
(二)政府采购情况
2021年政府采购预算10.00万元,同比增加1.00万元,同比增长11.11%,原因是增加了网研中心工作经费。
(三)政府购买服务情况
2021年纳入政府购买服务预算管理的项目0个。
(四)国有资产占用情况
本部门无国有资本经营支出预算.截至2020年12月31日,新闻中心资产账面价值共计7.05万元。本部门核定公务用车编制为0辆,实有车辆0辆;单位价值200万元以上专用设备0台(套)。
(五)国有资本经营预算支出情况
本部门无国有资本经营支出预算。
(六)绩效目标设置情况
2021年纳入预算绩效目标管理的项目0个。
第四部分:名词解释
(一)财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(五)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(八)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(九)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。