柳州市阳和工业新区国库集中支付中心2022年预算公开说明

来源: 柳州市阳和工业新区国库集中支付中心  |   发布日期: 2022-02-15 09:00   

目 录

第一部分:柳州市阳和工业新区国库集中支付中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分:柳州市阳和工业新区国库集中支付中心2022年预算

、收支总体情况表(预算公开01

、收入总体情况表(预算公开02

、支出总体情况表(预算公开03

、财政拨款收支总体情况表(预算公开04

、一般公共预算支出情况表(预算公开05

、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06

、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开07

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

九、政府采购预算表(预算公开09表)

十、政府购买服务表(预算公开10表)

第三部分:柳州市阳和工业新区国库集中支付中心2022预算情况说明

第四部分:名词解释


第一部分:柳州市阳和工业新区国库集中支付中心概况

(一)主要职

阳和工业新区国库集中支付中心(以下简称中心)在阳和新区财政局的领导下开展工作。是负责办理阳和新区财政国库管理改革资金收、付的具体执行机构。其主要职责:

1、办理财政零余额账户、预算单位零余额账户、特设专户等有关账户的开立、变更、撤销等具体业务,管理预算单位的预留印鉴。

2、根据预算控制数、预算指标和批准的分月用款计划,具体办理财政直接支付和财政授权支付业务。

3、按照规定程序审核预算单位支付申请,核实财政直接支付金额,开具财政直接支付指令。按批准的用款计划下达财政授权支付额度,开具相关凭证,通知银行部门,办理支付结算。

4、及时办理财政支出结报,按日向国库报送支出报表。

5、按照政府收支分类和会计核算的要求,建立账册管理体系,登记总账及明细账,并定期与国库科、代理银行、预算单位核对账务。

6会同信息中心,通过局网络系统及时向国库科和部门预算管理科室提供预算单位预算指标使用和结余情况的询。

7年度工作目标任务为在财政预算一体化的基础上完成2022年国库集中支付预算执行一体化模块。

(二)机构设置情况

柳州市阳和工业新区国库集中支付中心财政局管理的公益一类全额拨款参公事业单位。

第二部分:柳州市阳和工业新区国库集中支付中心2022单位预算

、收支总体情况表(预算公开01

、收入总体情况表(预算公开02

、支出总体情况表(预算公开03

、财政拨款收支总体情况表(预算公开04

、一般公共预算支出情况表(预算公开05

、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06

、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开07

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

九、政府采购预算表(预算公开09表)

十、政府购买服务表(预算公开10表)

上述报表详见附件。

第三部分:柳州市阳和工业新区国库集中支付中心2022年预算情况说明

一、收支预算情况说明

2022年单位收支总预算84.48万元,同比减少15.46万元,同比下降15.46%收入包括:一般公共财政预算拨款;支出包括:一般公共服务支出社会保障和就业支出卫生健康支出住房保障支出。

二、收入预算情况说明

2022年收入总预算84.48万元,减少15.46万元,同下降15.46%其中:

一般公共财政预算拨款84.48万元占收入总预算100%,同比减少15.46万元,同比下降15.46%

2022年收入预算总体减少,减少的主要原因是2021年统一使用预算一体化平台,原支付系统运行维护费预算减少。

三、支出预算情况说明

2022年支出总预算84.48万元,基本支出预算67.48万元,占支出总预算的79.87%,同比减少6.46万元,同比下降8.7%项目支出预算17万元,占支出总预算的20.13%,同比减少8万元,同比下降30.76%

    按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1.一般公共服务支出类科目支出预算68.88万元,占支出总预算81.53%,同比减少10.18万元,同比减少12.87%

2.社会保障和就业支出类科目支出预算8.02万元,占支出总预算9.49%,同比减少2.3万元,同比减少22.28%

3.卫生健康科目支出预算4.07万元,占支出总预算5.9%,同比减少0.96万元,同比减少19%

4.住房保障支出类科目支出预算3.52万元,占支出总预算3.08%,同比减少2.02万元,同比减少36.64%

    按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算67.48万元,占一般公共预算拨款支出预算79.87%,同比减少6.46万元,同比下降8.7%

2.项目支出预算17万元;占支出总预算20.13%,同比减少8万元,同比下降30.76%

2022年收入预算总体减少,减少的主要原因是2021年统一使用预算一体化平台,原支付系统运行维护费预算减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收支总预算84.48万元,收入包括:一般公共财政预算拨款84.48万元;支出包括:一般公共服务支出68.88万元,社会保障和就业支出8.02万元,卫生健康支出4.07万元,住房保障支出3.52万元

五、一般公共预算支出情况说明

20224.487.487行政运行支出51.88万元,其中基本支出51.88万元,项目支出0万元,主要用于单位的基本支出

财政国库业务支出17万元,其中基本支出0万元,项目支出17万元,主要用于单位的系统软件升级、维护等费用

行政单位离退休支出0.99万元,其中基本支出0.99万元,项目支出0万元,主要用于单位离退休费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出4.69万元,其中基本支出4.69万元,项目支出0万元,主要用于缴纳在职在编人员单位部分基本养老保险。

机关事业单位职业年金缴费支出2.34万元,其中基本支出2.34万元,项目支出0万元,主要用于缴纳在职在编人员单位部分职业年金

行政单位医疗2.32万元,其中基本支出2.32万元,项目支出0万元,主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险、工伤保险等缴费。

公务员医疗补助1.75万元,其中基本支出1.75万元,项目支出0万元,主要用于公务员医疗补助缴费。

住房公积金3.51万元,其中基本支出3.51万元,项目支出0万元,主要用于住房公积金缴费。

    一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出67.48万元,其中:

(一)人员经费56.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人核家庭的补助。

(二)公用经费11.07万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0万元,同比上年持平,其中:

1.因公出国(境)经费2022年预算0万元,同比上年持平

2.公务接待费2022年预算0万元,同比上年持平

3.公务用车购置费及运行费2022年预算0万元,同比上年持平2022年无公务用车购置,2022年公车保有量0辆,其中:

1)公务用车购置费2022年预算0万元,同比上年持平

2)公务用车运行维护费2022年预算0万元,同比上年持平

八、政府性基金预算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年本单位无政府采购预算。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本单位无政府购买服务预算。

十二2022年预算其他重要事项情况说明

    机关运行经费安排情况说明

2022行政运行预算11.07万元,同比增加1.71万元,同比增长18.26%,增加的原因是为业务增加,公用经费增加。

    国有资产占用情况说明

2022年本单位无国有资产占用情况。

200万元以上项目预算绩效情况说明

柳州市阳和工业新区国库集中支付中心2022年预算有0200万元以上的项目列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款支出0万元。2022年本单位无重点项目预算绩效目标

四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指新区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入新区财政预决算管理的“三公”经费,是新区各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


2022

柳州市阳和工业新区国库集中支付中心2022年预算公开说明

来源: 柳州市阳和工业新区国库集中支付中心  |   发布日期: 2022-02-15 09:00   

目 录

第一部分:柳州市阳和工业新区国库集中支付中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分:柳州市阳和工业新区国库集中支付中心2022年预算

、收支总体情况表(预算公开01

、收入总体情况表(预算公开02

、支出总体情况表(预算公开03

、财政拨款收支总体情况表(预算公开04

、一般公共预算支出情况表(预算公开05

、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06

、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开07

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

九、政府采购预算表(预算公开09表)

十、政府购买服务表(预算公开10表)

第三部分:柳州市阳和工业新区国库集中支付中心2022预算情况说明

第四部分:名词解释


第一部分:柳州市阳和工业新区国库集中支付中心概况

(一)主要职

阳和工业新区国库集中支付中心(以下简称中心)在阳和新区财政局的领导下开展工作。是负责办理阳和新区财政国库管理改革资金收、付的具体执行机构。其主要职责:

1、办理财政零余额账户、预算单位零余额账户、特设专户等有关账户的开立、变更、撤销等具体业务,管理预算单位的预留印鉴。

2、根据预算控制数、预算指标和批准的分月用款计划,具体办理财政直接支付和财政授权支付业务。

3、按照规定程序审核预算单位支付申请,核实财政直接支付金额,开具财政直接支付指令。按批准的用款计划下达财政授权支付额度,开具相关凭证,通知银行部门,办理支付结算。

4、及时办理财政支出结报,按日向国库报送支出报表。

5、按照政府收支分类和会计核算的要求,建立账册管理体系,登记总账及明细账,并定期与国库科、代理银行、预算单位核对账务。

6会同信息中心,通过局网络系统及时向国库科和部门预算管理科室提供预算单位预算指标使用和结余情况的询。

7年度工作目标任务为在财政预算一体化的基础上完成2022年国库集中支付预算执行一体化模块。

(二)机构设置情况

柳州市阳和工业新区国库集中支付中心财政局管理的公益一类全额拨款参公事业单位。

第二部分:柳州市阳和工业新区国库集中支付中心2022单位预算

、收支总体情况表(预算公开01

、收入总体情况表(预算公开02

、支出总体情况表(预算公开03

、财政拨款收支总体情况表(预算公开04

、一般公共预算支出情况表(预算公开05

、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06

、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开07

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

九、政府采购预算表(预算公开09表)

十、政府购买服务表(预算公开10表)

上述报表详见附件。

第三部分:柳州市阳和工业新区国库集中支付中心2022年预算情况说明

一、收支预算情况说明

2022年单位收支总预算84.48万元,同比减少15.46万元,同比下降15.46%收入包括:一般公共财政预算拨款;支出包括:一般公共服务支出社会保障和就业支出卫生健康支出住房保障支出。

二、收入预算情况说明

2022年收入总预算84.48万元,减少15.46万元,同下降15.46%其中:

一般公共财政预算拨款84.48万元占收入总预算100%,同比减少15.46万元,同比下降15.46%

2022年收入预算总体减少,减少的主要原因是2021年统一使用预算一体化平台,原支付系统运行维护费预算减少。

三、支出预算情况说明

2022年支出总预算84.48万元,基本支出预算67.48万元,占支出总预算的79.87%,同比减少6.46万元,同比下降8.7%项目支出预算17万元,占支出总预算的20.13%,同比减少8万元,同比下降30.76%

    按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1.一般公共服务支出类科目支出预算68.88万元,占支出总预算81.53%,同比减少10.18万元,同比减少12.87%

2.社会保障和就业支出类科目支出预算8.02万元,占支出总预算9.49%,同比减少2.3万元,同比减少22.28%

3.卫生健康科目支出预算4.07万元,占支出总预算5.9%,同比减少0.96万元,同比减少19%

4.住房保障支出类科目支出预算3.52万元,占支出总预算3.08%,同比减少2.02万元,同比减少36.64%

    按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算67.48万元,占一般公共预算拨款支出预算79.87%,同比减少6.46万元,同比下降8.7%

2.项目支出预算17万元;占支出总预算20.13%,同比减少8万元,同比下降30.76%

2022年收入预算总体减少,减少的主要原因是2021年统一使用预算一体化平台,原支付系统运行维护费预算减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收支总预算84.48万元,收入包括:一般公共财政预算拨款84.48万元;支出包括:一般公共服务支出68.88万元,社会保障和就业支出8.02万元,卫生健康支出4.07万元,住房保障支出3.52万元

五、一般公共预算支出情况说明

20224.487.487行政运行支出51.88万元,其中基本支出51.88万元,项目支出0万元,主要用于单位的基本支出

财政国库业务支出17万元,其中基本支出0万元,项目支出17万元,主要用于单位的系统软件升级、维护等费用

行政单位离退休支出0.99万元,其中基本支出0.99万元,项目支出0万元,主要用于单位离退休费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出4.69万元,其中基本支出4.69万元,项目支出0万元,主要用于缴纳在职在编人员单位部分基本养老保险。

机关事业单位职业年金缴费支出2.34万元,其中基本支出2.34万元,项目支出0万元,主要用于缴纳在职在编人员单位部分职业年金

行政单位医疗2.32万元,其中基本支出2.32万元,项目支出0万元,主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险、工伤保险等缴费。

公务员医疗补助1.75万元,其中基本支出1.75万元,项目支出0万元,主要用于公务员医疗补助缴费。

住房公积金3.51万元,其中基本支出3.51万元,项目支出0万元,主要用于住房公积金缴费。

    一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出67.48万元,其中:

(一)人员经费56.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人核家庭的补助。

(二)公用经费11.07万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0万元,同比上年持平,其中:

1.因公出国(境)经费2022年预算0万元,同比上年持平

2.公务接待费2022年预算0万元,同比上年持平

3.公务用车购置费及运行费2022年预算0万元,同比上年持平2022年无公务用车购置,2022年公车保有量0辆,其中:

1)公务用车购置费2022年预算0万元,同比上年持平

2)公务用车运行维护费2022年预算0万元,同比上年持平

八、政府性基金预算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年本单位无政府采购预算。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本单位无政府购买服务预算。

十二2022年预算其他重要事项情况说明

    机关运行经费安排情况说明

2022行政运行预算11.07万元,同比增加1.71万元,同比增长18.26%,增加的原因是为业务增加,公用经费增加。

    国有资产占用情况说明

2022年本单位无国有资产占用情况。

200万元以上项目预算绩效情况说明

柳州市阳和工业新区国库集中支付中心2022年预算有0200万元以上的项目列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款支出0万元。2022年本单位无重点项目预算绩效目标

四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指新区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入新区财政预决算管理的“三公”经费,是新区各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



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