柳州市鱼峰区人民政府阳和街道办事处2022年部门预算公开说明

来源: 柳州市鱼峰区人民政府阳和街道办事处  |   发布日期: 2022-02-15 09:00   

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:柳州市鱼峰区人民政府阳和街道办事处2022年部门预算报表

、收支总体情况表(预算公开01

、收入总体情况表(预算公开02

、支出总体情况表(预算公开03

、财政拨款收支总体情况表(预算公开04

、一般公共预算支出情况表(预算公开05

、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06

、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开07

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

九、政府采购预算表(预算公开09表)

十、政府购买服务表(预算公开10表)

第三部分:柳州市鱼峰区人民政府阳和街道办事处2022年部门预算情况说明

第四部分:名词解释


第一部分:柳州市鱼峰区人民政府阳和街道办事处

概况

一、主要职能

(一)宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及新区党工委、管委会的决议、决定,保证党和政府各项任务在辖区顺利实施。(二)指导、搞好辖区内居(村)委会的工作,支持、帮助居(村)民委员会加强思想、组织、制度建设,向上级人民政府和有关部门及时反映居(村)民的意见、建议和要求。

(三)抓好社区文化建设,开展文明街道、文明单位,文明小区建设活动,组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

(四)负责辖区内人民调解、安置帮教、社区矫正、普法宣传、法律援助、公共法律服务工作,维护居民的合法权益。

(五)开展社区服务、拥军优属工作,负责社区优抚、社会救济、社会福利,兴办社会福利及残疾人福利事业,社区文化、科普、体育、教育工作。

(六)按照职责范围做好城市建设管理监察、市容环境秩序、计划生育、初级卫生保健、环境保护、园林绿化、村镇建设和社会稳定等社会管理和公共服务工作。

(七)负责组织、指导安全生产责任制的落实,检查、监督各村(社区)执行安全生产制度;组织全街道消防和道路安全等安全生产方面的宣传教育、培训,提高安全生产意识。(八)配合有关部门做好农业、林业、水利、防汛抗旱、地灾监测、防震减灾、森林防火、抢险救灾等工作。(九)配合有关部门做好乡村振兴示范村建设、乡村风貌改造、防贫监测、农补、股改、三产、宣传等工作。

(十)协助武装部门做好辖区民兵训练、公民服兵役工作和国防教育与宣传工作。

(十一)负责各社区、村委、村民小组财务委托代理业务,指导各社区、村委、村民小组财务工作。

(十二)负责接待群众来信来访工作,反映群众的意见和诉求,解决力所能及的问题。

(十三)承办新区管委会交办的其他事项。

、机构设置情况

柳州市鱼峰区人民政府阳和街道办事处于20021126日经柳州市人民政府批准设立。同年1220日,中共柳州市鱼峰区委员会发文委托中共柳州市阳和(工业)开发区管委会工委管理中共鱼峰区阳和街道工作委员会,委托柳州市阳和(工业)开发区管委会全面管理鱼峰区人民政府阳和街道办事处行政事务。柳州市鱼峰区人民政府阳和街道办事为财政全额拨款的行政机关单位


第二部分:柳州市鱼峰区人民政府阳和街道办事处

2022年预算报表

、收支总体情况表(预算公开01

、收入总体情况表(预算公开02

、支出总体情况表(预算公开03

、财政拨款收支总体情况表(预算公开04

、一般公共预算支出情况表(预算公开05

、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06

、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开07

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

九、政府采购预算表(预算公开09表)

十、政府购买服务表(预算公开10表)

上述报表详见附件。


第三部分:柳州市鱼峰区人民政府阳和街道办事处

2022年预算情况说明

一、收支预算情况说明

2022年单位收支总预算3831.33万元,同比减少1892.51万元,同比下降33.06%,收入包括:一般公共财政预算拨款;支出包括:一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出

二、收入预算情况说明

2022年收入总预算3831.33万元,同比减少1892.51万元,同比下降33.06%其中:

一般公共财政预算拨款3831.33万元,占收入总预算100%,同比减少1892.51万元,同比下降33.06%

2022年收入预算总体减少主要是一些项目经费减少,减少的主要原因:一是六座村二六屯、六追屯综合示范村2021年均已基本完工,还需付尾款和修建配套设施;二是六座村六追屯建设污水处理站工程已优化方案;三是因翠湖京都小区公用变压器电缆改造工程已完工,还需付尾款;四是各村的健身活动场都和主要道路大部分已基本修缮完成,“乡村振兴”专项工作经费减少。

三、支出预算情况说明

2022年支出总预算3831.33万元,基本支出预算331.33万元,占支出总预算的8.65%,同比减少9.51万元,同比下降2.79%项目支出预算3500万元,占支出总预算的91.35%,同比减少1883万元,同比下降34.98%

    按支出功能分类科目划分,共分为10类,其中:

1.一般公共服务支出271万元;占支出总预算7.07%,同比减少280.21万元,同比下降50.84%

2.国防支出17万元,占支出总预算0.44%,同比增加2万元,同比增长13.33%

3.公共安全支出153.23万元,占支出总预算4%,同比减少10.42万元,同比下降6.37%

4.文化旅游体育与传媒支出5万元,占支出总预算0.13%,同比减少5万元,同比下降50%

5.社会保障和就业支出1117.05万元,占支出总预算29.16%,同比减少114.55万元,同比下降9.3%

6.卫生健康支出68.54万元,占支出总预算1.79%,同比减少72.66万元,同比下降51.46%

7.城乡社区支出1208.44万元,占支出总预算31.54%,同比减少244.56万元,同比下降16.83%

8.农林水支出903万元,占支出总预算23.57%,同比减少1202万元,同比下降57.1%

9.住房保障支出29.09万元,占支出总预算0.76%,同比减少4.1万元,同比下降12.35%

10.灾害防治及应急管理支出59万元,占支出总预算1.54%,同比增加39万元,同比增长195%

    按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算331.33万元,占一般公共预算拨款支出预算8.65%,同比减少9.51万元,同比下降2.79%

2.项目支出预算3500万元;占支出总预算91.35%,同比减少1883万元,同比下降34.98%

2022年支出预算总体减少主要是项目支出减少,减少的主要原因:一是六座村二六屯、六追屯综合示范村2021年均已基本完工,还需付尾款和修建配套设施;二是六座村六追屯建设污水处理站工程已优化方案;三是因翠湖京都小区公用变压器电缆改造工程已完工,还需付尾款;四是各村的健身活动场都和主要道路大部分已基本修缮完成,“乡村振兴”专项工作经费减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收支总预算3831.33万元, 收入包括:一般公共预算拨款3831.33万元;支出包括:一般公共服务支出271万元国防支出17万元,公共安全支出153.23万元,文化旅游体育与传媒支出5万元,社会保障和就业支出1117.05万元,卫生健康支出68.54万元,城乡社区支出1208.44万元,农林水支出903万元,住房保障支出29.09万元,灾害防治及应急管理支出59万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算拨款支出3831.33万元,其中:基本支出331.33万元,项目支出3500万元,具体支出预算如下:

其他人大事务支出16万元,其中基本支出0万元,项目支出1万元主要用于人大工作经费;

行政运行2万元,其中基本支出0万元,项目支出2万元主要用于政协工作经费;

政务公开审批14万元,其中基本支出0万元,项目支出14万元主要用于政务服务中心日常办公费用(社区、村);

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出98万元,其中基本支出0万元,项目支出98万元主要用于街道办办公设备购置费、档案室整理编制费用等;

其他纪检监察事务支出1万元,其中基本支出0万元,项目支出1万元主要用于纪检专项工作经费;

行政运行支出4万元,其中基本支出0万元,项目支出4万元主要用团务工作经费;

工会事务支出12万元,其中基本支出0万元,项目支出12万元主要用工会会员活动经费及相关经费;

其他群众团体事务支出10万元,其中基本支出0万元,项目支出10万元主要用于妇联活动经费;

其他宣传事务支出15万元,其中基本支出0万元,项目支出15万元主要用于社区(村委)及街道文艺演出、宣传等费用

其他共产党事务支出114万元,其中基本支出0万元,项目支出114万元主要党员活动经费、党建工作经费及党建组织员的工资、社保等费用;

其他国防动员支出17万元,其中基本支出0万元,项目支出17万元主要用于人武经费、国防教育费;

群众文化5万元,其中基本支出0万元,项目支出5万元主要用于举办、参与、补助文体活动及文体设施的维修等费用;

基层政权建设和社区治理589万元,其中基本支出0万元,项目支出589万元主要用于社区专项、社区工作人员工资等支出、老旧小区电改保障性住房工作、社区惠民项目建设配套经费等

行政单位离退休8.87万元,其中基本支出8.87万元,项目支出0万元主要用于离退休人员经费等;

机关事业单位基本养老保险缴费支出25.37万元,其中基本支出25.37万元,项目支出0万元主要用于街道办在职人员基本养老保险缴费等;

机关事业单位职业年金缴费支出12.68万元,其中基本支出12.68万元,项目支出0万元主要用于街道办在职人员职业年金缴费等;

在乡复员、退伍军人生活补助3万元,其中基本支出0万元,项目支出3万元主要用于优抚对象生活补助金;

义务兵优待44万元,其中基本支出0万元,项目支出44万元主要用于现役军人家属优待金;

其他优抚支出22万元其中基本支出0万元,项目支出22万元主要用于优抚对象春节、八一慰问金;

儿童福利4万元,其中基本支出0万元,项目支出4万元主要用于儿童福利专项经费;

老年福利254万元,其中基本支出0万元,项目支出254万元主要用于新区老年人高龄补贴、农村老年人补助专项等;

养老服务4万元,其中基本支出0万元,项目支出4万元主要用于居家养老服务中心建设管理费等;

其他社会福利支出28万元,其中基本支出0万元,项目支出28万元主要用于助残专项及助残日活动经费、困难群众春节慰问金

其他残疾人事业支出31万元,其中基本支出0万元,项目支出31万元主要用于残疾专项管理工作人员岗位补贴等;

临时救助支出2万元,其中基本支出0万元,项目支出2万元主要用于为低收入、低保人群、特困人群发放临时救助金;

其他退役军人事务管理支出5万元,其中基本支出0万元,项目支出5万元主要用于退役军人服务站工作专项经费;

其他社会保障和就业支出76万元,其中基本支出0万元,项目支出76万元,主要用于新区残疾人扶助专项;

其他计划生育事务支出11万元,其中基本支出0万元,项目支出11万元主要用于人口与计划生育专项工作经费;

行政单位医疗12.45万元,其中基本支出12.45万元,项目支出0万元主要用于街道办在职人员基本医疗保险缴费等;

公务员医疗补助13.6万元,其中基本支出13.6万元,项目支出0万元主要用于街道办在职人员公务员医疗补助等;

其他行政事业单位医疗支出23万元,其中基本支出0万元,项目支出23万元主要用于街道、.村委(社区)工作人员体检费;

优抚对象医疗补助4万元,其中基本支出0万元,项目支出4万元主要用于优抚对象医疗救助金;

行政运行185.44万元,其中基本支出185.44万元,项目支出0万元主要用于人员经费、公用经费等;

城乡社区环境卫生990万元,其中基本支出0万元,项目支出990万元主要用于清洁家园、三无小区清洁及创文明城工作经费

其他城乡社区支出33万元,其中基本支出0万元,项目支出33万元主要用于生活垃圾分类、秸秆禁烧、“三清三拆”行动自行拆除、农村新增宅基地住房报建审批工作等;

农村社会事业230万元,其中基本支出0万元,项目支出230万元主要用于六座村六追屯综合示范村建设、六座村二六屯综合示范村建设及生态环保专项经费等;

其他农业农村支出100万元,其中基本支出0万元,项目支出100万元主要用于河长制专项经费等

其他水利支出105万元,其中基本支出0万元,项目支出105万元主要用于六座村六追屯建设污水处理站工程等;

其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出178万元,其中基本支出0万元,项目支出178万元主要用于“乡村振兴”专项工作经费等

对村民委员会和村党支部的补助265万元,其中基本支出0万元,项目支出265万元主要用于村委干部工资、社保及办公费用等;

其他农村综合改革支出23万元,其中基本支出0万元,项目支出23万元主要用于农村集体经济改革专项经费村级财务委托代理专项经费;

其他农林水支出2万元,其中基本支出0万元,项目支出2万元主要用于三产用地专项经费防汛、防地灾、森林防火专项经费;

农村危房改造6万元,其中基本支出0万元,项目支出6万元主要用于贫困村民危房建设专项;

住房公积金19.03万元,其中基本支出19.03万元,项目支出0万元主要用于街道办在职人员公积金等基本支出

安全监管7万元,其中基本支出0万元,项目支出7万元主要用于村、社区安全生产专项经费

其他应急管理支出50万元,其中基本支出0万元,项目支出50万元主要用应急专项工作经费;

其他消防救援事务支出2万元,其中基本支出0万元,项目支出2万元主要用于村、社区消防专项经费

行政运行37.23万元,其中基本支出37.23万元,项目支出0万元主要用于人员经费、公用经费等;

基层司法业务46万元,其中基本支出0万元,项目支出46万元主要用于公共法律服务体系建设经费、人民调解专项经费等;

普法宣传11万元,其中基本支出0万元,项目支出11万元主要用于法律宣传教育经费等;

律师管理14万元,其中基本支出0万元,项目支出14万元主要用于聘请律师经费及诉讼费等;

社区矫正30万元,其中基本支出0万元,项目支出30万元主要用于社区矫正、安置帮教专项经费等;

其他司法支出15万元,其中基本支出0万元,项目支出15万元主要用于办公楼水电及联合办公经费等;

机关事业单位基本养老保险缴费支出5.42万元,其中基本支出5.42万元,项目支出0万元主要用于司法所在职人员基本养老保险缴费等;

机关事业单位职业年金缴费支出2.71万元,其中基本支出2.71万元,项目支出0万元主要用于司法所在职人员职业年金缴费等;

行政单位医疗2.66万元,其中基本支出2.66万元,项目支出0万元主要用于司法所在职人员基本医疗保险缴费等;

公务员医疗补助1.82万元,其中基本支出1.82万元,项目支出0万元主要用于司法所在职人员公务员医疗补助等;

住房公积金4.06万元,其中基本支出4.06万元,项目支出0万元主要用于司法所在职人员公积金等基本支出

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出331.33万元,其中:

(一)人员经费288.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费43.16万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.68万元,比2021 年(上一年)预算0万元,同比增加0.68万元。其中:

(一)因公出国(境)经费2022年预算0万元,同比上年持平

(二)公务接待费2022年预算0.68万元,同比增加0.68万元,增加原因:2021年根据各单位业务统筹新区公务接待费安排在新区管委会,2022年根据预算一体化平台设置要求,公用经费中的公务接待费预算根据单位在职在编人员定额编制,主要用于新区公务接待

(三)公务用车购置及运行费2022年预算0万元同比上年持平

1.公务用车购置费2022年预算0万元,同比上年持平

2.公务用车运行维护费2022年预算0万元,同比上年持平

八、政府性基金预算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算1438.8万元,同比减少1334.68万元,下降48.12%

(一)按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算7.3万元,占政府采购预算的0.51%,同比减少56.68万元,下降88.59%

分散采购预算1431.5万元,占政府采购预算的99.49%,同比减少1341.98万元,下降49.53%

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算56万元,工程类采购预算305万元,服务类采购1070.5万元。

(二)按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算1438.8万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年纳入政府购买服务预算支出919万元,其中:通过一般公共预算安排购买服务支出预算919万元。

十二2022年预算其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2022行政运行预算43.16万元,同比增加0.54万元,同比增长1.27%,主要用于街道日常公用行政运行经费增加的原因:2021年根据各单位业务统筹新区公务接待费安排在新区管委会,2022年根据预算一体化平台设置要求,公用经费中的公务接待费预算根据单位在职在编人员定额编制。

(二国有资产占用情况说明

2022年本单位无国有资产占用情况

200万元以上项目预算绩效情况说明

本单位2022年预算有5200万元以上的项目列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款支出1789万元。分别是:清洁家园,预算金额490万元;农村老年人补助专项,预算金额238万元;三无小区清洁专项经费,预算金额420万元;社区工作人员工资、社保等支出,预算金额403万元;村委干部及聘用人员工资、社保等支出,预算金额238万元


四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指新区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入新区财政预决算管理的“三公”经费,是新区各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



2022

柳州市鱼峰区人民政府阳和街道办事处2022年部门预算公开说明

来源: 柳州市鱼峰区人民政府阳和街道办事处  |   发布日期: 2022-02-15 09:00   

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:柳州市鱼峰区人民政府阳和街道办事处2022年部门预算报表

、收支总体情况表(预算公开01

、收入总体情况表(预算公开02

、支出总体情况表(预算公开03

、财政拨款收支总体情况表(预算公开04

、一般公共预算支出情况表(预算公开05

、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06

、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开07

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

九、政府采购预算表(预算公开09表)

十、政府购买服务表(预算公开10表)

第三部分:柳州市鱼峰区人民政府阳和街道办事处2022年部门预算情况说明

第四部分:名词解释


第一部分:柳州市鱼峰区人民政府阳和街道办事处

概况

一、主要职能

(一)宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及新区党工委、管委会的决议、决定,保证党和政府各项任务在辖区顺利实施。(二)指导、搞好辖区内居(村)委会的工作,支持、帮助居(村)民委员会加强思想、组织、制度建设,向上级人民政府和有关部门及时反映居(村)民的意见、建议和要求。

(三)抓好社区文化建设,开展文明街道、文明单位,文明小区建设活动,组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

(四)负责辖区内人民调解、安置帮教、社区矫正、普法宣传、法律援助、公共法律服务工作,维护居民的合法权益。

(五)开展社区服务、拥军优属工作,负责社区优抚、社会救济、社会福利,兴办社会福利及残疾人福利事业,社区文化、科普、体育、教育工作。

(六)按照职责范围做好城市建设管理监察、市容环境秩序、计划生育、初级卫生保健、环境保护、园林绿化、村镇建设和社会稳定等社会管理和公共服务工作。

(七)负责组织、指导安全生产责任制的落实,检查、监督各村(社区)执行安全生产制度;组织全街道消防和道路安全等安全生产方面的宣传教育、培训,提高安全生产意识。(八)配合有关部门做好农业、林业、水利、防汛抗旱、地灾监测、防震减灾、森林防火、抢险救灾等工作。(九)配合有关部门做好乡村振兴示范村建设、乡村风貌改造、防贫监测、农补、股改、三产、宣传等工作。

(十)协助武装部门做好辖区民兵训练、公民服兵役工作和国防教育与宣传工作。

(十一)负责各社区、村委、村民小组财务委托代理业务,指导各社区、村委、村民小组财务工作。

(十二)负责接待群众来信来访工作,反映群众的意见和诉求,解决力所能及的问题。

(十三)承办新区管委会交办的其他事项。

、机构设置情况

柳州市鱼峰区人民政府阳和街道办事处于20021126日经柳州市人民政府批准设立。同年1220日,中共柳州市鱼峰区委员会发文委托中共柳州市阳和(工业)开发区管委会工委管理中共鱼峰区阳和街道工作委员会,委托柳州市阳和(工业)开发区管委会全面管理鱼峰区人民政府阳和街道办事处行政事务。柳州市鱼峰区人民政府阳和街道办事为财政全额拨款的行政机关单位


第二部分:柳州市鱼峰区人民政府阳和街道办事处

2022年预算报表

、收支总体情况表(预算公开01

、收入总体情况表(预算公开02

、支出总体情况表(预算公开03

、财政拨款收支总体情况表(预算公开04

、一般公共预算支出情况表(预算公开05

、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06

、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开07

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

九、政府采购预算表(预算公开09表)

十、政府购买服务表(预算公开10表)

上述报表详见附件。


第三部分:柳州市鱼峰区人民政府阳和街道办事处

2022年预算情况说明

一、收支预算情况说明

2022年单位收支总预算3831.33万元,同比减少1892.51万元,同比下降33.06%,收入包括:一般公共财政预算拨款;支出包括:一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出

二、收入预算情况说明

2022年收入总预算3831.33万元,同比减少1892.51万元,同比下降33.06%其中:

一般公共财政预算拨款3831.33万元,占收入总预算100%,同比减少1892.51万元,同比下降33.06%

2022年收入预算总体减少主要是一些项目经费减少,减少的主要原因:一是六座村二六屯、六追屯综合示范村2021年均已基本完工,还需付尾款和修建配套设施;二是六座村六追屯建设污水处理站工程已优化方案;三是因翠湖京都小区公用变压器电缆改造工程已完工,还需付尾款;四是各村的健身活动场都和主要道路大部分已基本修缮完成,“乡村振兴”专项工作经费减少。

三、支出预算情况说明

2022年支出总预算3831.33万元,基本支出预算331.33万元,占支出总预算的8.65%,同比减少9.51万元,同比下降2.79%项目支出预算3500万元,占支出总预算的91.35%,同比减少1883万元,同比下降34.98%

    按支出功能分类科目划分,共分为10类,其中:

1.一般公共服务支出271万元;占支出总预算7.07%,同比减少280.21万元,同比下降50.84%

2.国防支出17万元,占支出总预算0.44%,同比增加2万元,同比增长13.33%

3.公共安全支出153.23万元,占支出总预算4%,同比减少10.42万元,同比下降6.37%

4.文化旅游体育与传媒支出5万元,占支出总预算0.13%,同比减少5万元,同比下降50%

5.社会保障和就业支出1117.05万元,占支出总预算29.16%,同比减少114.55万元,同比下降9.3%

6.卫生健康支出68.54万元,占支出总预算1.79%,同比减少72.66万元,同比下降51.46%

7.城乡社区支出1208.44万元,占支出总预算31.54%,同比减少244.56万元,同比下降16.83%

8.农林水支出903万元,占支出总预算23.57%,同比减少1202万元,同比下降57.1%

9.住房保障支出29.09万元,占支出总预算0.76%,同比减少4.1万元,同比下降12.35%

10.灾害防治及应急管理支出59万元,占支出总预算1.54%,同比增加39万元,同比增长195%

    按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算331.33万元,占一般公共预算拨款支出预算8.65%,同比减少9.51万元,同比下降2.79%

2.项目支出预算3500万元;占支出总预算91.35%,同比减少1883万元,同比下降34.98%

2022年支出预算总体减少主要是项目支出减少,减少的主要原因:一是六座村二六屯、六追屯综合示范村2021年均已基本完工,还需付尾款和修建配套设施;二是六座村六追屯建设污水处理站工程已优化方案;三是因翠湖京都小区公用变压器电缆改造工程已完工,还需付尾款;四是各村的健身活动场都和主要道路大部分已基本修缮完成,“乡村振兴”专项工作经费减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收支总预算3831.33万元, 收入包括:一般公共预算拨款3831.33万元;支出包括:一般公共服务支出271万元国防支出17万元,公共安全支出153.23万元,文化旅游体育与传媒支出5万元,社会保障和就业支出1117.05万元,卫生健康支出68.54万元,城乡社区支出1208.44万元,农林水支出903万元,住房保障支出29.09万元,灾害防治及应急管理支出59万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算拨款支出3831.33万元,其中:基本支出331.33万元,项目支出3500万元,具体支出预算如下:

其他人大事务支出16万元,其中基本支出0万元,项目支出1万元主要用于人大工作经费;

行政运行2万元,其中基本支出0万元,项目支出2万元主要用于政协工作经费;

政务公开审批14万元,其中基本支出0万元,项目支出14万元主要用于政务服务中心日常办公费用(社区、村);

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出98万元,其中基本支出0万元,项目支出98万元主要用于街道办办公设备购置费、档案室整理编制费用等;

其他纪检监察事务支出1万元,其中基本支出0万元,项目支出1万元主要用于纪检专项工作经费;

行政运行支出4万元,其中基本支出0万元,项目支出4万元主要用团务工作经费;

工会事务支出12万元,其中基本支出0万元,项目支出12万元主要用工会会员活动经费及相关经费;

其他群众团体事务支出10万元,其中基本支出0万元,项目支出10万元主要用于妇联活动经费;

其他宣传事务支出15万元,其中基本支出0万元,项目支出15万元主要用于社区(村委)及街道文艺演出、宣传等费用

其他共产党事务支出114万元,其中基本支出0万元,项目支出114万元主要党员活动经费、党建工作经费及党建组织员的工资、社保等费用;

其他国防动员支出17万元,其中基本支出0万元,项目支出17万元主要用于人武经费、国防教育费;

群众文化5万元,其中基本支出0万元,项目支出5万元主要用于举办、参与、补助文体活动及文体设施的维修等费用;

基层政权建设和社区治理589万元,其中基本支出0万元,项目支出589万元主要用于社区专项、社区工作人员工资等支出、老旧小区电改保障性住房工作、社区惠民项目建设配套经费等

行政单位离退休8.87万元,其中基本支出8.87万元,项目支出0万元主要用于离退休人员经费等;

机关事业单位基本养老保险缴费支出25.37万元,其中基本支出25.37万元,项目支出0万元主要用于街道办在职人员基本养老保险缴费等;

机关事业单位职业年金缴费支出12.68万元,其中基本支出12.68万元,项目支出0万元主要用于街道办在职人员职业年金缴费等;

在乡复员、退伍军人生活补助3万元,其中基本支出0万元,项目支出3万元主要用于优抚对象生活补助金;

义务兵优待44万元,其中基本支出0万元,项目支出44万元主要用于现役军人家属优待金;

其他优抚支出22万元其中基本支出0万元,项目支出22万元主要用于优抚对象春节、八一慰问金;

儿童福利4万元,其中基本支出0万元,项目支出4万元主要用于儿童福利专项经费;

老年福利254万元,其中基本支出0万元,项目支出254万元主要用于新区老年人高龄补贴、农村老年人补助专项等;

养老服务4万元,其中基本支出0万元,项目支出4万元主要用于居家养老服务中心建设管理费等;

其他社会福利支出28万元,其中基本支出0万元,项目支出28万元主要用于助残专项及助残日活动经费、困难群众春节慰问金

其他残疾人事业支出31万元,其中基本支出0万元,项目支出31万元主要用于残疾专项管理工作人员岗位补贴等;

临时救助支出2万元,其中基本支出0万元,项目支出2万元主要用于为低收入、低保人群、特困人群发放临时救助金;

其他退役军人事务管理支出5万元,其中基本支出0万元,项目支出5万元主要用于退役军人服务站工作专项经费;

其他社会保障和就业支出76万元,其中基本支出0万元,项目支出76万元,主要用于新区残疾人扶助专项;

其他计划生育事务支出11万元,其中基本支出0万元,项目支出11万元主要用于人口与计划生育专项工作经费;

行政单位医疗12.45万元,其中基本支出12.45万元,项目支出0万元主要用于街道办在职人员基本医疗保险缴费等;

公务员医疗补助13.6万元,其中基本支出13.6万元,项目支出0万元主要用于街道办在职人员公务员医疗补助等;

其他行政事业单位医疗支出23万元,其中基本支出0万元,项目支出23万元主要用于街道、.村委(社区)工作人员体检费;

优抚对象医疗补助4万元,其中基本支出0万元,项目支出4万元主要用于优抚对象医疗救助金;

行政运行185.44万元,其中基本支出185.44万元,项目支出0万元主要用于人员经费、公用经费等;

城乡社区环境卫生990万元,其中基本支出0万元,项目支出990万元主要用于清洁家园、三无小区清洁及创文明城工作经费

其他城乡社区支出33万元,其中基本支出0万元,项目支出33万元主要用于生活垃圾分类、秸秆禁烧、“三清三拆”行动自行拆除、农村新增宅基地住房报建审批工作等;

农村社会事业230万元,其中基本支出0万元,项目支出230万元主要用于六座村六追屯综合示范村建设、六座村二六屯综合示范村建设及生态环保专项经费等;

其他农业农村支出100万元,其中基本支出0万元,项目支出100万元主要用于河长制专项经费等

其他水利支出105万元,其中基本支出0万元,项目支出105万元主要用于六座村六追屯建设污水处理站工程等;

其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出178万元,其中基本支出0万元,项目支出178万元主要用于“乡村振兴”专项工作经费等

对村民委员会和村党支部的补助265万元,其中基本支出0万元,项目支出265万元主要用于村委干部工资、社保及办公费用等;

其他农村综合改革支出23万元,其中基本支出0万元,项目支出23万元主要用于农村集体经济改革专项经费村级财务委托代理专项经费;

其他农林水支出2万元,其中基本支出0万元,项目支出2万元主要用于三产用地专项经费防汛、防地灾、森林防火专项经费;

农村危房改造6万元,其中基本支出0万元,项目支出6万元主要用于贫困村民危房建设专项;

住房公积金19.03万元,其中基本支出19.03万元,项目支出0万元主要用于街道办在职人员公积金等基本支出

安全监管7万元,其中基本支出0万元,项目支出7万元主要用于村、社区安全生产专项经费

其他应急管理支出50万元,其中基本支出0万元,项目支出50万元主要用应急专项工作经费;

其他消防救援事务支出2万元,其中基本支出0万元,项目支出2万元主要用于村、社区消防专项经费

行政运行37.23万元,其中基本支出37.23万元,项目支出0万元主要用于人员经费、公用经费等;

基层司法业务46万元,其中基本支出0万元,项目支出46万元主要用于公共法律服务体系建设经费、人民调解专项经费等;

普法宣传11万元,其中基本支出0万元,项目支出11万元主要用于法律宣传教育经费等;

律师管理14万元,其中基本支出0万元,项目支出14万元主要用于聘请律师经费及诉讼费等;

社区矫正30万元,其中基本支出0万元,项目支出30万元主要用于社区矫正、安置帮教专项经费等;

其他司法支出15万元,其中基本支出0万元,项目支出15万元主要用于办公楼水电及联合办公经费等;

机关事业单位基本养老保险缴费支出5.42万元,其中基本支出5.42万元,项目支出0万元主要用于司法所在职人员基本养老保险缴费等;

机关事业单位职业年金缴费支出2.71万元,其中基本支出2.71万元,项目支出0万元主要用于司法所在职人员职业年金缴费等;

行政单位医疗2.66万元,其中基本支出2.66万元,项目支出0万元主要用于司法所在职人员基本医疗保险缴费等;

公务员医疗补助1.82万元,其中基本支出1.82万元,项目支出0万元主要用于司法所在职人员公务员医疗补助等;

住房公积金4.06万元,其中基本支出4.06万元,项目支出0万元主要用于司法所在职人员公积金等基本支出

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出331.33万元,其中:

(一)人员经费288.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费43.16万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.68万元,比2021 年(上一年)预算0万元,同比增加0.68万元。其中:

(一)因公出国(境)经费2022年预算0万元,同比上年持平

(二)公务接待费2022年预算0.68万元,同比增加0.68万元,增加原因:2021年根据各单位业务统筹新区公务接待费安排在新区管委会,2022年根据预算一体化平台设置要求,公用经费中的公务接待费预算根据单位在职在编人员定额编制,主要用于新区公务接待

(三)公务用车购置及运行费2022年预算0万元同比上年持平

1.公务用车购置费2022年预算0万元,同比上年持平

2.公务用车运行维护费2022年预算0万元,同比上年持平

八、政府性基金预算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算1438.8万元,同比减少1334.68万元,下降48.12%

(一)按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算7.3万元,占政府采购预算的0.51%,同比减少56.68万元,下降88.59%

分散采购预算1431.5万元,占政府采购预算的99.49%,同比减少1341.98万元,下降49.53%

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算56万元,工程类采购预算305万元,服务类采购1070.5万元。

(二)按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算1438.8万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年纳入政府购买服务预算支出919万元,其中:通过一般公共预算安排购买服务支出预算919万元。

十二2022年预算其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2022行政运行预算43.16万元,同比增加0.54万元,同比增长1.27%,主要用于街道日常公用行政运行经费增加的原因:2021年根据各单位业务统筹新区公务接待费安排在新区管委会,2022年根据预算一体化平台设置要求,公用经费中的公务接待费预算根据单位在职在编人员定额编制。

(二国有资产占用情况说明

2022年本单位无国有资产占用情况

200万元以上项目预算绩效情况说明

本单位2022年预算有5200万元以上的项目列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款支出1789万元。分别是:清洁家园,预算金额490万元;农村老年人补助专项,预算金额238万元;三无小区清洁专项经费,预算金额420万元;社区工作人员工资、社保等支出,预算金额403万元;村委干部及聘用人员工资、社保等支出,预算金额238万元


四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指新区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入新区财政预决算管理的“三公”经费,是新区各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。




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