柳州市阳和工业新区2015年度财政总决算报告

来源: 柳州市阳和工业新区财政局  |   发布日期: 2016-07-04 09:00   

阳和工业新区2015年财政总收入完成7.89亿元(不含基金收入),完成年初预算目标8.2亿元的96.2%,比去年增收3481万元,比去年实际完成数增长4.6%。其中:一般预算收入完成19948万元,完成预算19718万元的101.17%;上划中央收入完成42387万元,完成预算46203    万元的91.74%;上划自治区收入完成9451万元,完成预算9029万元的  104.67%;市财政分享收入完成7085万元,完成预算7144万元的99.17%;另外政府性基金收入完成4万元。财政总支出完成31538万元,完成预算28805万元的109.49%。其中:一般预算支出完成31161万元,完成预算28465万元的109.47%;上解支出完成377万元。另外基金支出完成42161万元。

一、一般预算收入完成情况

2015年一般预算收入19948万元,完成预算19718万元的101.17%,比上年增长7.41%。其主要税种收入情况是:

增值税完成5092万元,比上年增长5.86%,完成年初预算的93.95%

营业税完成4051万元,比上年增长35.94%,完成年初预算的130.68%

企业所得税完成3050万元,比上年下降13.15%,完成年初预算的81.33%

个人所得税完成779万元,完成年初预算的111.28 %

城市维护建设税完成2477万元,比上年增长6.72%,完成年初预算的99.08%

房产税完成2320万元,比上年增长11%,完成年初预算的116%

印花税完成950万元,比上年增长2.8%,完成年初预算的94.91%

专项教育费附加收入完成1082万元,比上年增长5.36%,完成年初预算的90.17%

二、一般预算支出完成情况

(一)一般预算支出变动情况

2015年一般预算支出预算的变动情况:年初预算数为28465万元,预算变动增加2724万元,最后调整预算数为31189万元,变动的具体科目为:

一般公共服务支出:年初预算数4588万元,调整预算数4072万元,预算变动减少516万元,其中:科目调剂变动减少458万元、安排预算稳定调节基金减少58万元。

国防支出:年初预算数43万元,调整预算数为61万元,主要是预算变动增加18万元。

公共安全支出:年初预算数1196万元,调整预算数为1191万元,预算变动减少5万元,其中:一般性转移支付增加2万元、上年结转使用增加6万元,科目调剂减少13万元。

教育支出:年初预算为4997万元,调整预算为5647万元,预算变动增加650万元,其中:专项转移支付增加48万元,一般性转移支付增加745万元,上年结转使用增加126万元,动用上年净结余增加18万元,科目调剂减少169万元,本年短收安排减少118万元。

科学技术支出:年初预算数795万元,调整预算数为800万元;预算变动增加5万元,是由科目调剂引起的增加。

社会保障和就业支出:年初预算为1959万元,调整预算为2048万元,预算变动增加89万元,其中:专项转移支付增加12万元,一般性转移支付增加212万元,上年结转使用增加66万元,科目调剂减少201万元。

医疗卫生与计划生育支出:年初预算数809万元,调整预算为1408万元,预算变动增加599万元,其中:专项转移支付增加215万元,一般转移性支付增加478万元,上年结转使用增加19万元,科目调剂减少113万元。

节能环保支出:年初预算数147万元,调整预算为111万元,预算调减36万元,主要是科目调剂减少36万元。

城乡社区支出:年初预算数8516万元,调整预算为8934万元,预算变动增加418万元,全都为科目调剂增加。

农林水支出:年初预算数1673万元,调整预算为1366万元,预算变动减少307万元,其中:专项转移支付增加158万元,一般性转移支付增加2万元,动用上年净结余增加3万元,科目调剂减少470万元。

资源勘探信息等支出:年初预算数3077万元,调整预算为4924万元,预算变动增加1847万元,其中:专项转移支付增加6万元,一般性转移支付增加7万元,动用上年净结余增加675万元,动支预备费增加102万元,科目调剂增加1057万元。

住房保障支出:年初预算数216万元,调整预算数为165万元,预算变动减少51万元,全都是科目调剂变动减少。

其他支出:年初预算为300万元,调整预算为325万元,预算变动增加25万元,其中:一般性转移支付增加100万元,科目调剂减少75万元。

(二)一般预算支出完成情况

2015年一般预算支出31161万元,完成年初预算的109.47%,比上年实际完成数增长20.84%。其中:

一般公共服务支出4072万元,完成预算的88.75%

国防支出61万元,完成预算的141.86%

公共安全支出1191万元,完成预算的99.58%

教育支出5630万元,完成预算的112.67%

科学技术支出800万元, 完成预算的100.63%

文化体育与传媒支出137万元,完成预算的291.49%

社会保障和就业支出2039万元,完成预算的104.08%

医疗卫生与计划生育支出1406万元,完成预算的173.79%

节能环保支出111万元,完成预算的75.51%

城乡社区支出8934万元,完成预算的104.91%

农林水支出1366万元,完成预算的81.65%

资源勘探信息等支出4924万元,完成预算的160.02%

住房保障支出165万元,完成预算的76.39%

其他支出325万元,完成预算的108.33%

2015年,为促进新区经济发展,保障社会稳定和谐,新区本着“量入为出、统筹兼顾、可持续发展”的原则,在确保各职能部门正常运转的前提下,重点抓好抓实新区重点项目资金的落实,严格控制一般性支出和“三公经费”开支,确保各项法定支出的实现。在本年度财政支出中着重体现在以下几个方面:⑴、保障新区各行政事业单位人员经费、公用经费的基本性支出和直属部门的业务经费支出,及时足额兑现义务教育教师的绩效工资。⑵、支持新区企业发展,培养新区财源,及时兑现市政府及新区相关财税优惠政策,支持企业技术挖潜改造及科技创新,按上级文件精神对园区企业补助养老保险以及对微型企业进行财政扶持。⑶、继续加大基础设施建设投入力度,维护、美化环境,进一步完善公共服务设施。⑷、完善城乡居民社会保障,加大对失地农民的生产扶持、培训教育生活保障以及就业等方面支出。⑸、保障新区科技支出、教育支出、农林水支出三项法定支出的增长比率,加大对义务教育学校的教学设施的改造完善,加大对农村人畜饮水工程及水利工程等农业基础设施的建设。

三、基金预算收支情况

2015年政府性基金收入为4万元,政府性基金上级补助收入为42141万元,政府性基金支出42161万元。

四、预算收支平衡及结余情况

(一)一般预算

1.收入情况

    2015年收入总计31624万元,其中:上年结余1003万元;一般公共预算收入19948万元;上级补助收入10673万元。在上级补助收入中,所得税基数返还收入322万元;自治区分享四税基数返还收入891万元;基层公检法司转移支付收入2万元;结算补助收入34万元;义务教育等转移支付收入751万元;基本养老保险和低保等转移支付收入156万元;新型农村合作医疗等转移支付收入444万元;固定数额补助收入187万元;其他一般性转移支付收入7443万元;专项转移支付收入443万元。        

2.支出情况

2015年支出总计31538万元,其中:

一般预算支出31161万元;

专项上解支出377万元。

3.结余情况

2015年财政预算年终结余86万元。

(二)基金预算

2015年基金上年结余为16万元,当年基金收入为4万元,政府性基金上级补助收入42141万,合计42161万元。2015年基金支出42161万元,收入支出平衡,无年终结余。

五、往来情况

暂付款年初余额79万元,本年收回79万元,年末无余额。

暂存款年初余额369万元,年末余额218万元,比年初减少151万元,其中国库集中支付年终结余164万元,比年初减少150万元。

与上级往来年初余额87万元,年末余额3583万元,比年初增加3496万元。

六、机构及人员情况

2015年,阳和工业新区年末机构共13个,其中:独立核算行政管理单位3个,独立核算事业单位10个。事业单位包括:政府办公厅及相关事务机构部门1个,财政事务部门1个,商贸事务部门1个,党委办公厅及相关机构事务部门1个,教育部门3个,社会保障和就业部门2个,医疗卫生与计划生育事务部门1个。

年末总人数291人;按单位性质分,行政管理部门92人,事业单位199人;按人员性质分,在职人员216人,退休人员75人。

年末学生数为4610人。



2015

柳州市阳和工业新区2015年度财政总决算报告

来源: 柳州市阳和工业新区财政局  |   发布日期: 2016-07-04 09:00   

阳和工业新区2015年财政总收入完成7.89亿元(不含基金收入),完成年初预算目标8.2亿元的96.2%,比去年增收3481万元,比去年实际完成数增长4.6%。其中:一般预算收入完成19948万元,完成预算19718万元的101.17%;上划中央收入完成42387万元,完成预算46203    万元的91.74%;上划自治区收入完成9451万元,完成预算9029万元的  104.67%;市财政分享收入完成7085万元,完成预算7144万元的99.17%;另外政府性基金收入完成4万元。财政总支出完成31538万元,完成预算28805万元的109.49%。其中:一般预算支出完成31161万元,完成预算28465万元的109.47%;上解支出完成377万元。另外基金支出完成42161万元。

一、一般预算收入完成情况

2015年一般预算收入19948万元,完成预算19718万元的101.17%,比上年增长7.41%。其主要税种收入情况是:

增值税完成5092万元,比上年增长5.86%,完成年初预算的93.95%

营业税完成4051万元,比上年增长35.94%,完成年初预算的130.68%

企业所得税完成3050万元,比上年下降13.15%,完成年初预算的81.33%

个人所得税完成779万元,完成年初预算的111.28 %

城市维护建设税完成2477万元,比上年增长6.72%,完成年初预算的99.08%

房产税完成2320万元,比上年增长11%,完成年初预算的116%

印花税完成950万元,比上年增长2.8%,完成年初预算的94.91%

专项教育费附加收入完成1082万元,比上年增长5.36%,完成年初预算的90.17%

二、一般预算支出完成情况

(一)一般预算支出变动情况

2015年一般预算支出预算的变动情况:年初预算数为28465万元,预算变动增加2724万元,最后调整预算数为31189万元,变动的具体科目为:

一般公共服务支出:年初预算数4588万元,调整预算数4072万元,预算变动减少516万元,其中:科目调剂变动减少458万元、安排预算稳定调节基金减少58万元。

国防支出:年初预算数43万元,调整预算数为61万元,主要是预算变动增加18万元。

公共安全支出:年初预算数1196万元,调整预算数为1191万元,预算变动减少5万元,其中:一般性转移支付增加2万元、上年结转使用增加6万元,科目调剂减少13万元。

教育支出:年初预算为4997万元,调整预算为5647万元,预算变动增加650万元,其中:专项转移支付增加48万元,一般性转移支付增加745万元,上年结转使用增加126万元,动用上年净结余增加18万元,科目调剂减少169万元,本年短收安排减少118万元。

科学技术支出:年初预算数795万元,调整预算数为800万元;预算变动增加5万元,是由科目调剂引起的增加。

社会保障和就业支出:年初预算为1959万元,调整预算为2048万元,预算变动增加89万元,其中:专项转移支付增加12万元,一般性转移支付增加212万元,上年结转使用增加66万元,科目调剂减少201万元。

医疗卫生与计划生育支出:年初预算数809万元,调整预算为1408万元,预算变动增加599万元,其中:专项转移支付增加215万元,一般转移性支付增加478万元,上年结转使用增加19万元,科目调剂减少113万元。

节能环保支出:年初预算数147万元,调整预算为111万元,预算调减36万元,主要是科目调剂减少36万元。

城乡社区支出:年初预算数8516万元,调整预算为8934万元,预算变动增加418万元,全都为科目调剂增加。

农林水支出:年初预算数1673万元,调整预算为1366万元,预算变动减少307万元,其中:专项转移支付增加158万元,一般性转移支付增加2万元,动用上年净结余增加3万元,科目调剂减少470万元。

资源勘探信息等支出:年初预算数3077万元,调整预算为4924万元,预算变动增加1847万元,其中:专项转移支付增加6万元,一般性转移支付增加7万元,动用上年净结余增加675万元,动支预备费增加102万元,科目调剂增加1057万元。

住房保障支出:年初预算数216万元,调整预算数为165万元,预算变动减少51万元,全都是科目调剂变动减少。

其他支出:年初预算为300万元,调整预算为325万元,预算变动增加25万元,其中:一般性转移支付增加100万元,科目调剂减少75万元。

(二)一般预算支出完成情况

2015年一般预算支出31161万元,完成年初预算的109.47%,比上年实际完成数增长20.84%。其中:

一般公共服务支出4072万元,完成预算的88.75%

国防支出61万元,完成预算的141.86%

公共安全支出1191万元,完成预算的99.58%

教育支出5630万元,完成预算的112.67%

科学技术支出800万元, 完成预算的100.63%

文化体育与传媒支出137万元,完成预算的291.49%

社会保障和就业支出2039万元,完成预算的104.08%

医疗卫生与计划生育支出1406万元,完成预算的173.79%

节能环保支出111万元,完成预算的75.51%

城乡社区支出8934万元,完成预算的104.91%

农林水支出1366万元,完成预算的81.65%

资源勘探信息等支出4924万元,完成预算的160.02%

住房保障支出165万元,完成预算的76.39%

其他支出325万元,完成预算的108.33%

2015年,为促进新区经济发展,保障社会稳定和谐,新区本着“量入为出、统筹兼顾、可持续发展”的原则,在确保各职能部门正常运转的前提下,重点抓好抓实新区重点项目资金的落实,严格控制一般性支出和“三公经费”开支,确保各项法定支出的实现。在本年度财政支出中着重体现在以下几个方面:⑴、保障新区各行政事业单位人员经费、公用经费的基本性支出和直属部门的业务经费支出,及时足额兑现义务教育教师的绩效工资。⑵、支持新区企业发展,培养新区财源,及时兑现市政府及新区相关财税优惠政策,支持企业技术挖潜改造及科技创新,按上级文件精神对园区企业补助养老保险以及对微型企业进行财政扶持。⑶、继续加大基础设施建设投入力度,维护、美化环境,进一步完善公共服务设施。⑷、完善城乡居民社会保障,加大对失地农民的生产扶持、培训教育生活保障以及就业等方面支出。⑸、保障新区科技支出、教育支出、农林水支出三项法定支出的增长比率,加大对义务教育学校的教学设施的改造完善,加大对农村人畜饮水工程及水利工程等农业基础设施的建设。

三、基金预算收支情况

2015年政府性基金收入为4万元,政府性基金上级补助收入为42141万元,政府性基金支出42161万元。

四、预算收支平衡及结余情况

(一)一般预算

1.收入情况

    2015年收入总计31624万元,其中:上年结余1003万元;一般公共预算收入19948万元;上级补助收入10673万元。在上级补助收入中,所得税基数返还收入322万元;自治区分享四税基数返还收入891万元;基层公检法司转移支付收入2万元;结算补助收入34万元;义务教育等转移支付收入751万元;基本养老保险和低保等转移支付收入156万元;新型农村合作医疗等转移支付收入444万元;固定数额补助收入187万元;其他一般性转移支付收入7443万元;专项转移支付收入443万元。        

2.支出情况

2015年支出总计31538万元,其中:

一般预算支出31161万元;

专项上解支出377万元。

3.结余情况

2015年财政预算年终结余86万元。

(二)基金预算

2015年基金上年结余为16万元,当年基金收入为4万元,政府性基金上级补助收入42141万,合计42161万元。2015年基金支出42161万元,收入支出平衡,无年终结余。

五、往来情况

暂付款年初余额79万元,本年收回79万元,年末无余额。

暂存款年初余额369万元,年末余额218万元,比年初减少151万元,其中国库集中支付年终结余164万元,比年初减少150万元。

与上级往来年初余额87万元,年末余额3583万元,比年初增加3496万元。

六、机构及人员情况

2015年,阳和工业新区年末机构共13个,其中:独立核算行政管理单位3个,独立核算事业单位10个。事业单位包括:政府办公厅及相关事务机构部门1个,财政事务部门1个,商贸事务部门1个,党委办公厅及相关机构事务部门1个,教育部门3个,社会保障和就业部门2个,医疗卫生与计划生育事务部门1个。

年末总人数291人;按单位性质分,行政管理部门92人,事业单位199人;按人员性质分,在职人员216人,退休人员75人。

年末学生数为4610人。




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