柳州市阳和工业新区劳动保障管理服务中心2017年部门预算及 “三公”经费预算公开说明

  发布日期: 2017-08-03 11:16   

第一部分:部门概况 

    一、柳州市阳和工业新区劳动保障管理服务中心概况 

    (一)基本情况 

单位宗旨:为劳动工作者提供服务 保护劳动者合法权益 

单位的业务范围:劳动保障,劳动市场管理,劳动就业管理,          退休人员管理等。 

    (二)机构设置 

单位人员编制总数6人,编外聘用人员16人。 

第二部分:柳州市阳和工业新区劳动保障管理服务中 

         心2017年部门预算公开表 

    表12017年财政拨款收支总表(详见附表1 

    表22017年一般公共预算支出表(详见附表2 

    表32017年部门一般公共预算基本支出表(详见附表3 

    表42017年部门“三公”经费、会议费和培训费支出预算表(详见附表4 

    表52017年部门政府性基金预算拨款支出预算表(详见附表5 

    表62017年部门收支预算总表(详见附表6 

    表72017年部门收入预算总表(详见附表7 

82017年部门预算支出总表(详见附表8 

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表 

         说明 

    一、2017年收支总体情况 

    (一)收入预算说明 

    2017年收入总预算279.06万元,比2016年(上一年)预算238.32万元,同比增加了40.74万元,同比增加17.09%。其中: 

    1.一般公共预算拨款170.63万元,同比减少了27.11万元,同比减少13.71% 

    2.上级补助108.42万元,同比增加了67.84万元,同比增加168.18% 

    3.上年结余收入0万元。 

    (二)支出预算说明 

2017年支出总预算279.06万元,其中:基本支出66.2万元,占支出总预算23.72%,同比2016年(上一年)增加了5.43万元,同比增加8.94%;项目支出212.86万元,占支出总预算76.28%,同比2016年(上一年)增加了35.31万元,同比增加19.89% 

1.按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中: 

1)社会保障和就业支出预算267.44万元,占支出总预算95.84%,同比增加40.03万元,同比增加17.6% 

2)医疗卫生与计划生育支出预算5.52万元,占支出总预算1.98%,同比减少0.61万元,同比减少9.95% 

3)住房保障支出预算6.1万元,占支出总预算2.18%,同比增加1.32万元,同比增加27.62% 

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算 

    (1)基本支出预算 

  基本支出预算66.2万元;占支出总预算23.72%,同比增加5.43万元,同比增加8.94%。其中: 

人员支出预算54.59万元;占基本支出预算82.46%,同比减少1.25万元,同比减少2.24% 

公用支出预算11.61万元;占基本支出预算17.54%,同比增加6.67万元,同比增加135.02% 

2)项目支出预算 

    项目支出预算212.86万元;占支出总预算76.28%,同比增加35.31万元,同比增加19.89%。其中: 

工资福利支出预算103.44万元;占项目支出预算48.6%,同比增加32.09万元,同比增加44.98% 

商品和服务支出预算22万元;占项目支出预算10.34%,同比减少8.5万元,同比减少27.87% 

对个人和家庭的补助支出预算87.42万元;占项目支出预算41.06%,同比增加11.72万元,同比增加15.48% 

    二、柳州市阳和工业新区劳动保障管理服务中心2017年一般公共预算支出预算情况 

2017年一般公共预算拨款支出170.63万元,其中:基本支出66.2万元,项目支出104.43万元。 

    三、2017年部门预算安排的“三公”经费、会议费和培训费预算情况 

    (一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费、会议费和培训费预算情况 

    2017年部门预算共安排“三公”经费、会议费和培训经费支出预算合计2.2万元(全口径),其中:“三公”经费--因公出国(境)经费支出预算0万元,“三公”经费--公务接待费支出预算0.2万元,“三公”经费--公务用车购置费0万元,“三公”经费--公务用车运行维护费支出预算0万元;会议费0.5万元;培训费1.5万元。 

    (二)2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费、会议费和培训费预算情况 

    2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费、会议费和培训费支出预算合计2.20万元,比2016年(上一年)预算2.40万元,同比减少了0.20万元,同比减少8.33%,其中: 

1、2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.2万元,比2016年(上一年)预算0.2万元,同比增减0万元。 

2、2017年一般公共预算资金安排的会议费支出预算0.5万元,比2016年(上一年)预算0.2万元,同比增加0.3万元,同比增加150%. 

3、2017年一般公共预算资金安排的培训费支出预算1.5万元,比2016年(上一年)预算2万元,减少0.5万元,同比减少25% 


2017

柳州市阳和工业新区劳动保障管理服务中心2017年部门预算及 “三公”经费预算公开说明

  发布日期: 2017-08-03 11:16   

第一部分:部门概况 

    一、柳州市阳和工业新区劳动保障管理服务中心概况 

    (一)基本情况 

单位宗旨:为劳动工作者提供服务 保护劳动者合法权益 

单位的业务范围:劳动保障,劳动市场管理,劳动就业管理,          退休人员管理等。 

    (二)机构设置 

单位人员编制总数6人,编外聘用人员16人。 

第二部分:柳州市阳和工业新区劳动保障管理服务中 

         心2017年部门预算公开表 

    表12017年财政拨款收支总表(详见附表1 

    表22017年一般公共预算支出表(详见附表2 

    表32017年部门一般公共预算基本支出表(详见附表3 

    表42017年部门“三公”经费、会议费和培训费支出预算表(详见附表4 

    表52017年部门政府性基金预算拨款支出预算表(详见附表5 

    表62017年部门收支预算总表(详见附表6 

    表72017年部门收入预算总表(详见附表7 

82017年部门预算支出总表(详见附表8 

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表 

         说明 

    一、2017年收支总体情况 

    (一)收入预算说明 

    2017年收入总预算279.06万元,比2016年(上一年)预算238.32万元,同比增加了40.74万元,同比增加17.09%。其中: 

    1.一般公共预算拨款170.63万元,同比减少了27.11万元,同比减少13.71% 

    2.上级补助108.42万元,同比增加了67.84万元,同比增加168.18% 

    3.上年结余收入0万元。 

    (二)支出预算说明 

2017年支出总预算279.06万元,其中:基本支出66.2万元,占支出总预算23.72%,同比2016年(上一年)增加了5.43万元,同比增加8.94%;项目支出212.86万元,占支出总预算76.28%,同比2016年(上一年)增加了35.31万元,同比增加19.89% 

1.按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中: 

1)社会保障和就业支出预算267.44万元,占支出总预算95.84%,同比增加40.03万元,同比增加17.6% 

2)医疗卫生与计划生育支出预算5.52万元,占支出总预算1.98%,同比减少0.61万元,同比减少9.95% 

3)住房保障支出预算6.1万元,占支出总预算2.18%,同比增加1.32万元,同比增加27.62% 

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算 

    (1)基本支出预算 

  基本支出预算66.2万元;占支出总预算23.72%,同比增加5.43万元,同比增加8.94%。其中: 

人员支出预算54.59万元;占基本支出预算82.46%,同比减少1.25万元,同比减少2.24% 

公用支出预算11.61万元;占基本支出预算17.54%,同比增加6.67万元,同比增加135.02% 

2)项目支出预算 

    项目支出预算212.86万元;占支出总预算76.28%,同比增加35.31万元,同比增加19.89%。其中: 

工资福利支出预算103.44万元;占项目支出预算48.6%,同比增加32.09万元,同比增加44.98% 

商品和服务支出预算22万元;占项目支出预算10.34%,同比减少8.5万元,同比减少27.87% 

对个人和家庭的补助支出预算87.42万元;占项目支出预算41.06%,同比增加11.72万元,同比增加15.48% 

    二、柳州市阳和工业新区劳动保障管理服务中心2017年一般公共预算支出预算情况 

2017年一般公共预算拨款支出170.63万元,其中:基本支出66.2万元,项目支出104.43万元。 

    三、2017年部门预算安排的“三公”经费、会议费和培训费预算情况 

    (一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费、会议费和培训费预算情况 

    2017年部门预算共安排“三公”经费、会议费和培训经费支出预算合计2.2万元(全口径),其中:“三公”经费--因公出国(境)经费支出预算0万元,“三公”经费--公务接待费支出预算0.2万元,“三公”经费--公务用车购置费0万元,“三公”经费--公务用车运行维护费支出预算0万元;会议费0.5万元;培训费1.5万元。 

    (二)2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费、会议费和培训费预算情况 

    2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费、会议费和培训费支出预算合计2.20万元,比2016年(上一年)预算2.40万元,同比减少了0.20万元,同比减少8.33%,其中: 

1、2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.2万元,比2016年(上一年)预算0.2万元,同比增减0万元。 

2、2017年一般公共预算资金安排的会议费支出预算0.5万元,比2016年(上一年)预算0.2万元,同比增加0.3万元,同比增加150%. 

3、2017年一般公共预算资金安排的培训费支出预算1.5万元,比2016年(上一年)预算2万元,减少0.5万元,同比减少25% 



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