柳州市鱼峰区阳和街道办事处2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明
目 录
第一部分:阳和街道办事处概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:阳和街道办事处2018年部门决算报表(详见附件)
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:阳和街道办事处2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况。
二、2018年度收入决算情况。
三、2018年度支出决算情况
四、2018年度财政拨款收入支出决算情况
五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
九、2018年度预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分:名词解释
第一部分:阳和街道办事处概况
柳州市鱼峰区人民政府阳和街道办事处于2002年11月26日经柳州市人民政府批准设立。同年12月20日,中共柳州市鱼峰区委员会发文委托中共柳州市阳和(工业)开发区管委会工委管理中共鱼峰区阳和街道工作委员会,委托柳州市阳和(工业)开发区管委会全面管理鱼峰区人民政府阳和街道办事处行政事务。
阳和街道地处鱼峰区东部,东与鹿寨县江口乡毗邻,南与鱼峰区里雍镇接壤并隔柳江河与白莲街道相望,西临柳江河与麒麟街道、五里亭街道和城中区静兰街道隔江相望。辖区总面积52.95平方公里,居住有汉、壮、苗、瑶、侗、仫佬等多个民族,目前总户数1.81万户,总人口7.57万人,街道管辖社湾、阳和、六座3个行政村和新城、春苑、翠湖、东晋4个城市社区。
街道办负责管辖范围内社区、农村建设、基层党建、文化、计划生育、民政、体育和社会治安综合治理及农林水利等社会公共事业具体工作的实施。街道办内设有行政综合办公室、农林水办公室、民政办公室、卫生和计划生育办公室、纪检监察室、武装部、应急办公室、党建办公室、政务服务中心等9个部门。3个群众组织:街道工会联合会、街道妇女联合会、街道团工会。另外,街道办下设2个二层机构:综合事务管理服务中心、劳动保障事务所。综合事务管理服务中心由街道直接管理,劳动保障事务所由新区人社局负责管理。代管3个部门:阳和司法所、阳和工业新区村级会计委托代理服务中心、阳和工业新区“美丽阳和”乡村建设领导小组办公室。目前,阳和街道办事处办公地址在古亭大道100号冠亚国际星城17栋第五层。
(一)主要职能
街道办事处依据法律、法规、规章的授权,在新区管委会委托的职权范围内,负责本辖区的行政管理工作。其主要职责是:
1、宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及新区党工委、管委会的决议、决定。
2、领导和管理本辖区政治、经济、文化、体育和卫生等各项事业。
3、依法指导、协调各村(居)民委员会工作,支持、帮助居(村)民委员会加强思想、组织、制度建设,向上级人民政府和有关部门及时反映居(村)民的意见、建议和要求。
4、负责本辖区最低生活及社会保障、扶贫、救助、老龄、残联、拥军优属、优抚安置等民政工作;积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。
5、负责本辖区计划生育和人口(流动人口)、农业、林业、水利、安全生产管理、村镇建设和社会稳定等社会管理和公共服务工作。
6、负责在辖区开展普法教育工作,做好民事调解,开展法律咨询、服务等工作,维护居民的合法权益,搞好辖区内社会管理综合治理工作。
7、协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。
8、协助有关部门抓好安全生产工作和消防的指导、监督工作。
9、组织单位和群众开展爱国卫生运动,落实“门前三包”责任制工作,协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。
10、负责接待群众来信来访工作,反映群众的意见和诉求,解决力所能及的问题。
11、配合有关部门做好防汛抗旱、地灾监测、防震减灾、森林防火、抢险救灾等工作。
12、办理新区管委会交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
部门决算单位由柳州市鱼峰区人民政府阳和街道办事处、柳州市鱼峰区司法局阳和司法所2个单位构成。
三、人员构成情况
(一)街道办机关本级
单位人员编制总数为17人,其中行政编制4人,事业编制13人;聘用人员41人。实有财政供养人数58人,其中行政在职4人,事业编制13人,编外在职实有人数41人,离退休人员5人(其中离休0人)。
(二)司法所
人员编制总数为3人,其中政法专项编制3人,聘用人员5人。实有财政供养人数8人,其中行政在职3人,编外在职实有人数5人,离退休人员0人。
第二部分:阳和街道办事处2018年部门决算报表(详见附件)
第三部分:阳和街道办事处2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况
2018年度收入总计4558.58万元,支出总计4558.58万元,与2017年相比,收、支分别增加1413.65万元;分别增长44.95%。
二、2018年度收入决算情况
本年收入合计4394.26万元,其中:财政拨款收入4239.02万元;占比96.47%;其他收入155.24万元,占比3.53%。
包括:
1.一般公共服务收入391.56万元,其中:财政拨款收入359.4万元;占比91.79%;其他收入32.15万元,占比8.21%。
2.国防收入23.87万元,其中:财政拨款收入22.87万元;占比95.81%;其他收入1万元,占比4.19%。
3.公共安全支出236.76万元,全部来源于财政拨款收入。
4.文化体育与传媒收入2.99万元,全部来源于财政拨
款收入。
5.社会保障和就业收入957.41万元,其中:财政拨款收
入854.34万元;占比89.23%;其他收入103.08万元,占比10.77%。
6.医疗卫生与计划生育收入81.89万元,全部来源于财
政拨款收入。
7.城乡社区收入1175.6万元,全部来源于财政拨款收入。
8.农林水收入1474.99万元,其中:财政拨款收入1455.98万元;占比98.71%;其他收入19.01万元,占比1.29%。
9.住房保障收入48.19万元,全部来源于财政拨款收入。
10.其他支出科目收入1万元,全部来源于财政拨款收入。
三、2018年度支出决算情况
本年支出合计4285.84万元,其中:基本支出477.91万元,占11.15%;项目支出3807.93万元,占88.85%。
包括:
1.一般公共服务支出388.19万元,其中:基本支出212.75万元,占54.81%;项目支出175.44万元,占45.19%。
2.国防支出22.87万元,全部为项目支出。
3.公共安全支出236.76万元,其中:基本支出31.34万元,占13.24%;项目支出205.42万元,占86.76%。
4.文化体育与传媒支出2.99万元,全部为项目支出。
5.社会保障和就业支出867.19万元,其中:基本支出175.27万元,占20.21%;项目支出691.92万元,占79.79%。
6.医疗卫生与计划生育支出87.18万元,其中:基本支出39.79万元,占45.64%;项目支出47.39万元,占54.36%。
7.城乡社区支出1175.6万元,全部为项目支出。
8.农林水支出1463.92万元,全部为项目支出。
9.住房保障支出40.3万元,其中:基本支出18.76万元,占46.55%;项目支出21.53万元,占53.42%。
10.其他支出0.85万元,全部为项目支出。
四、2018年度财政拨款收入支出决算情况
本部门2018年度财政拨款收、支总决算4296.34万元、4296.34万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加1581.28万元,增长58.24%。
五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
(一)一般公共预算财政拨款支出决算情况。
部门2018年度一般公共预算财政拨款支出4090.46万元,占本年财政拨款支出合计的99.98%。与2017年相比, 一般公共预算财政拨款支出增加1434.32万元,增长54%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出4090.46万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出359.3万元,占8.78%;国防支出22.87万元,占0.56%;公共安全支出236.76万元,占5.79%;文化体育与传媒支出2.99万元,占0.07%;社会保障和就业支出720.34万元,占17.61%;医疗卫生与计划生育支出87.18万元,占2.13%;城乡社区支出1175.6万元,占28.74%;农林水支出1445.12万元,占35.33%;住房保障支出40.3万元,占0.99%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4545.56万元,支出决算为4090.46万元,完成年初预算的89.99%。
其中:
一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)。年初预算为1.5万元,支出决算为0.07万元,完成年初预算的4.67%。决算数小于预算数的主要原因是2018年开展的4次人大接待日、调研活动经费使用上级拨款。
2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项)。年初预算为15万元,支出决算为14.88万元,完成年初预算的99.2%。基本完成年初目标。
3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为210.36万元,支出决算为254.59万元,完成年初预算的121.03%。决算数大于预算数的主要原因是结算2017年底办公耗材费用等。
4.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)。年初预算为3万元,支出决算为2.73万元,完成年初预算的91%。基本完成年初目标。
5.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算为23万元,支出决算为8.65万元,完成年初预算的37.61%。决算数小于预算数的主要原因是工会会员活动及三八妇女节活动未能开展。
6.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。年初预算为95万元,支出决算为78.38万元,完成年初预算的82.51%。决算数小于预算数的主要原因是党建示范点因场地原因未能打造。
7.国防支出(类)国防动员(款)其他国防动员支出(项)。年初预算为12万元,支出决算为22.87万元,完成年初预算的190.58%。决算数大于预算数的主要原因是民兵训练经费增加。
8.公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)。年初预算为22.9万元,支出决算为31.34万元,完成年初预算的136.86%。决算数大于预算数的主要原因是司法人员增资。
9.公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)。年初预算为35万元,支出决算为10.84万元,完成年初预算的30.97%。决算数小于预算数的主要原因是公共法律服务体系建设未完成。
10.公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项)。年初预算为5万元,支出决算为2.84万元,完成年初预算的56.8%。决算数小于预算数的主要原因是年底“12.4”宪法宣传日的活动经费未能在本年度内完成请款。
11.公共安全支出(类)司法(款)律师公证管理(项)。年初预算为14万元,支出决算为11.8万元,完成年初预算的84.29%。决算数小于预算数的主要原因是当年案件发生量少。
12.公共安全支出(类)司法(款)社区矫正(项)。年初预算为40万元,支出决算为67.09万元,完成年初预算的167.73%。决算数大于预算数的主要原因是新增了阳和司法所办公楼楼宇视频监控费用。
13.公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)。年初预算为138万元,支出决算为112.85万元,完成年初预算的81.78%。决算数小于预算数的主要原因是阳和法庭按实际工程进度支付装修款。
14.文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)。年初预算为8万元,支出决算为2.99万元,完成年初预算的37.38%。决算数小于预算数的主要原因是没有添加体育设施。
15.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)。年初预算为507万元,支出决算为371.77万元,完成年初预算的73.33%。决算数小于预算数的主要原因是惠民项目使用上级拨款;社区干部工作人员教育培训未开展。
16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为0.42万元,支出决算为0.35万元,完成年初预算的83.33%。基本完成年初目标。
17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为52.29万元。决算数大于预算数的主要原因清缴在编人员2014年10月——2018年10月职业年金。
18.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)。年初预算为15万元,支出决算为5.15元,完成年初预算的34.33%。决算数小于预算数的主要原因使用上级补助。
19.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)。年初预算为72万元,支出决算为31.35万元,完成年初预算的43.54%。决算数小于预算数的主要原因是当年兵源不足。
20.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为25元,支出决算为18.42万元,完成年初预算的73.68%。决算数小于预算数的主要原因是使用上级补助。
21.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他退役安置支出支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.47元。决算数大于预算数的主要原因是通过使用上年财政拨款结转资金解决。
22.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)。年初预算为1万元,支出决算为2.25万元,完成年初预算的225%。决算数大于预算数的主要原因通过使用上年财政拨款结转资金解决。
23.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。年初预算为59万元,支出决算为48.64万元,完成年初预算的82.44%。决算数小于预算数的主要原因是翠湖社区居家养老工程建设推迟。
24.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)。年初预算为15万元,支出决算为6.52万元,完成年初预算的43.47%。决算数小于预算数的主要原因是使用上级补助;残疾人轮椅车不符合上路条件,无法发放残疾人轮车自治区财政补贴;党员扶残温暖同行扶贫助残经费、“残疾人文化活动周”与“国际残疾人日”活动无新文件支持无法开展。
25.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为28.96万元,决算数大于预算数的主要原因是通过使用上年财政拨款结转资金解决。
26.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为12万元,支出决算为8.04万元,完成年初预算的67%。决算数小于预算数的主要原因是决算数小于预算数的主要原因是残疾人专委绩效在社区专项经费中支出。
27.社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款)其他自然灾害生活救助支出(项)。年初预算为6万元,支出决算为4.4万元,完成年初预算的73.33%。决算数小于预算数的主要原因是自然灾害减少。
28.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)。年初预算为98万元,支出决算为76.39万元,完成年初预算的77.95%。决算数小于预算数的主要原因是使用上级补助。
29.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.12万元,决算数大于预算数的主要原因通过使用上年财政拨款结转资金解决。
30.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。年初预算为10万元,支出决算为11.4万元,完成年初预算的114%。决算数大于预算数的主要原因决算数大于预算数的主要原因临时救助人员增加。
31.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为71.66万元,支出决算为53.84万元,完成年初预算的75.13%。决算数小于预算数的主要原因是使用上级补助。
32.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为14万元,支出决算为12万元,完成年初预算的85.71%。决算数小于预算数的主要原因是本年度应急事件相对减少。
33.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算为2万元,支出决算为1.9万元,完成年初预算的95%。基本完成年初目标。
34.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。年初预算为21.8万元,支出决算为9.97万元,完成年初预算的45.73%。决算数小于预算数的主要原因是独生子女保健费等各项奖扶经费申报人数减少。
35.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为11.61万元,支出决算为16.22万元,完成年初预算的139.71%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加,医疗、工伤、生育保险费基数调整。
36.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为11.97万元,支出决算为23.57万元,完成年初预算的196.91%。决算数大于预算数的主要原因是2017年公务员医疗补助在2018年支出,导致实际支出增加。
37.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为9.37万元,决算数大于预算数的主要原因是新增在职人员体检费。
38.社会保障和就业支出(类)城乡医疗救助支出(项)。年初预算为5万元,支出决算为10.11万元,完成年初预算的202.2%。决算数大于预算数的主要原因是申请医疗救助人员增加。
39.社会保障和就业支出(类)优抚医疗救助支出(项)。年初预算为3万元,支出决算为4.04万元,完成年初预算的134.67%。决算数大于预算数的主要原因是申请优抚医疗救助人员增加。
40.农林水支出(类)农业(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为400万元,支出决算为350.44万元,完成年初预算的87.61%。决算数小于预算数的主要原因2018年村屯路灯专项工程预算数为估算价,最终审定价低于估算价,且因三村涉及整村搬迁,有部分路段路灯安装未得到批准。
41.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。三无小区及社区创卫创城及城乡清洁等专项年初预算为675万元,支出决算为825.16万元,完成年初预算的122.25%。决算数大于预算数的主要原因是新区清扫保洁清运项目和牛元、福山路一带洒水项目预算数为估算价,项目最终审定价高于预算数,且因三村突击清理次数增多,费用有增加。
42.农林水支出(类)农业(款)稳定农民收入补贴(项)。年初预算为178万元,支出决算为373.61万元,完成年初预算的209.89%。决算数大于预算数的主要原因是加大扶持培育专业合作经济组织资金扶持力度。
43.农林水支出(类)农业(款)农村公益事业(项)。年初预算为700万元,支出决算为278.28万元,完成年初预算的39.75%。决算数小于预算数的主要原因是修建老年活动中心工程因用地无法协调,未能开工;六座村二六示范屯建设工程,因雨期过多严重影响施工进度,且部分项目设计工作、预算送审工作时间过长,项目资金未得到及时支出。
44.农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)。年初预算为51万元,支出决算为53.58万元,完成年初预算的105.6%。决算数大于预算数的主要原因是大学生村官增资。
45.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。年初预算为206万元,支出决算为174.2万元,完成年初预算的84.56%。决算数小于预算数的主要原因是精准扶贫贫困户改造工程因天气等不可抗力原因工期延后,工程进度款于2019年安排。
46.农林水支出(类)林业(款)其他林业支出(项)。年初预算为26万元,支出决算为9.42万元,完成年初预算的36.23%。决算数小于预算数的主要原因是宜居乡村“产业富民”活动要求三个村建设农村电子商务服务点,三个村通过自筹的方式已建设完毕,无需用到此项资金。
47.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。年初预算为435万元,支出决算为317.75万元,完成年初预算的73.05%。决算数小于预算数的主要原因是农村水利工程、农村人畜饮水工程部分项目未开工。
48.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为225万元,支出决算为176.28万元,完成年初预算的78.35%。决算数小于预算数的主要原因是村级社会管理经费使用上级拨款;村委干部培训未开展;社湾村补选部分款项推迟结算。
49.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。年初预算为8万元,支出决算为8万元,完成年初预算的100%。完成年初目标。
50.农林水支出(类)扶贫(款)农村危房改造(项)。年初预算为20万元,支出决算为21.53万元,完成年初预算的107.65%。基本完成年初目标。
51.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为37.36万元,支出决算为18.76万元,完成年初预算的50.21%。决算数小于预算数的主要原因是实际支出减少。
六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出409万元,其中:
人员经费375.1万元,主要包括:基本工资77.47万元、津贴补贴66.48万元、奖金5.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.27万元、职业年金缴费52.29万元、公务员医疗补助23.57万元、其他社会保障缴费16.22万元、住房公积金18.76万元、其他工资福利支出56.44万元、退休费0.38万元、生活补助33.37万元、救济费0.79万元、其他对个人和家庭的补助支出3.38万元;
公用经费33.9万元,主要包括:办公费13.49万元、印刷费0.23万元、手续费0.12万元、邮电费2.87万元、差旅费0.39万元、其他交通费用16.73万元、其他商品和服务支出0.07万元。
七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元。认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费 支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2018年,机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0万元。其中:
外宾接待支出0万元。2018年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次。
国内公务接待支出0万元。2018年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。
八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本部门2018年度政府基金预算财政拨款收、支总决算1万元、0.85万元。与2017年相比,收、支总计减少0.6万元、0.75万元,下降37.5%、46.88%。其中,支出情况为:
2018年基金拨款年初预算为1万元,支出决算0.85万元,完成年初预算85%,基本完成年初目标。其中:
1.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。年初预算为1万元,支出决算为0.85万元,完成年初预算的85%,基本完成年初目标。
九、2018年度预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。项目3个,共涉及预算资金760.46万元,自评覆盖率达到100%。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。其中:
1.清洁家园项目,2018年公共财政预算拨款681.66万元,我办事处将环境卫生项目承包给公司,由街道办定期进行考核,重点抓好辖区三个村的脏、乱、差问题,做好农村环境卫生的整治,通过绩效考评,进一步完善了农村基础设施,改变环境卫生面貌,优化了人居环境,提高我辖区农村精神文明创建水平,提升“美丽柳州”乡村建设水平。
2.村屯道路路灯工程。2018年公共财政预算拨款40.93万元,项目主要内容为六座村屯主干道、支干道需安装太阳能路灯116盏。太阳能路灯约7000元/盏。有效地解决村屯道路光亮问题,改善了市民的出行环境和居住环境,带动附近村(居)民的生产生活进步,保障出行安全,满足农民晚上的出行需求。
3.精准扶贫困难户危房改造工程。2018年公共财政预算拨款37.87万元。为深入贯彻落实《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发“十三五”全区脱贫攻坚财政投入稳定机制工作方案的通知》(桂政办发〔2016〕25号)和《中共柳州市委办公室柳州市人民政府办公室关于印发<柳州市开展精准脱贫推进年活动实施方案>的通知》(柳办发〔2016〕8号)精神,进一步加快推进新区精准脱贫攻坚工作。用于贫困户工程款,改变了贫困户的住房面貌,加强了决战决胜脱贫攻坚的信心和决心。为坚决打好打赢阳和工业新区脱贫攻坚战奠定了坚实基础。
十、其他重要事项的情况
(一)机关运行经费支出情况。2018年度部门机关运行经费支出33.9万元,比2017年减少16.12万元,下降32.23%,主要原因是:公共节能,电费减少及人员调出,行政运行经费减少。
(二)政府采购支出情况。2018年度部门政府采购支出总额608.36万元,其中:货物支出105.73万元、工程支出0万元、服务支出502.62万元。
(三)国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆,其中:公务用车0辆;执法执勤用车0辆;专业技术用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分:名词解释
一、财政拨款收入:指新区本级财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的收入。
三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
四、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费:纳入新区本级财政预决算管理的“三公”经费,是指新区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。